지역별 세율 오클라호마

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오클라호마의 SaaS 판매세

오클라호마는 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 포함한 대부분의 상품 및 서비스에 대해 4.5%의 판매세를 부과합니다. 이 세금은 오클라호마 고객에게 SaaS를 판매하는 주 내 기업과 주 외 기업 모두에게 적용됩니다. 주 내에 물리적 사업장이 있거나 상당한 경제 활동을 하는 등 오클라호마에 넥서스가 있는 기업은 오클라호마 조세위원회에 등록하고 SaaS 판매에 대한 판매세를 징수하고 납부해야 합니다.

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오클라호마

오클라호마의 소득세율은 0.25%에서 4.75%까지이며, 주의 재정 건전성을 강화하기 위한 잠재적인 개혁에 대한 논의가 진행 중입니다.

공식 정부 링크: 오클라호마 조세위원회(OTC)

4.50%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

미국에서는 적용되지 않음

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

판매액이 $100,000를 초과하는 경우.

온라인 등록 가능

예, 그러나 특정 조건에서는 직접 등록해야 할 수 있습니다.

등록 절차

판매세 허가를 받으려면 오클라호마 조세위원회에 등록하십시오.
오클라호마 출처 소득이 있는 경우 양식 512(오클라호마 법인 소득세 신고서)를 제출하십시오.
필요한 경우 오클라호마주에 등록된 대리인을 지정하십시오.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

SaaS, 비디오 게임, 디지털 제품

벌금

미납 세금의 매월 5%, 최대 25% (납부 지연); 30일 이후 미납 세금의 10% (납부 지연)

등록 기준

$100,000.00

신고 간격

월별, 분기별 또는 연간

신고 마감일

매월 20일

전자세금계산서 요구사항

주 전체의 전자세금계산서 의무화 규정 없음

기록 보관

소득세 신고서 및 증빙 서류: 최소 3년, 7년 권장

지역별 세율 범위

0% – 7%

손쉬운 구독 관리 및 청구

오클라호마주 판매세 신고 요건

오클라호마주의 판매세 신고 빈도와 납부 기한은 사업체의 연간 매출액에 따라 결정됩니다. 연 매출액이 $12,000 미만인 사업체는 분기별로 판매세를 신고하고 납부할 수 있습니다. 연 매출액이 $12,000에서 $150,000 사이인 사업체는 매월 또는 분기별로 신고할 수 있습니다. 연 매출액이 $150,000 이상인 사업체는 매월 판매세를 신고하고 납부해야 합니다. 판매세 납부 기한은 다음 달 20일입니다. 사업체는 모든 판매 거래 기록을 최소 3년 동안 보관해야 하며, 감사 목적으로 7년 동안 보관하는 것이 좋습니다.

다중 통화 지원

오클라호마주 SaaS 비즈니스를 위한 전자 세금계산서 발행

규정 준수를 간소화하기 위해 사업체는 전자 세금계산서(e-invoicing)를 활용하는 것이 좋습니다. 전자 세금계산서는 효율성 향상, 오류 감소, 기록 관리 개선과 같은 이점을 제공합니다. 그러나 오클라호마주에서는 전자 세금계산서 발행이 의무 사항은 아닙니다. SaaS 비즈니스는 판매세 규정의 변경 사항을 최신 상태로 유지하고 세무 전문가와 상담하여 규정을 준수하는 것이 중요합니다. 이를 통해 사업체는 벌금 및 이자 부과를 피할 수 있습니다.

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