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SaaS Sales Tax in Moldova: A Comprehensive Guide for Businesses

Moldova, a country in Eastern Europe, adopted a Value Added Tax (VAT) system in 1998 to ensure consistent tax compliance and bolster public revenue. Understanding the ins and outs of VAT and its application to Software as a Service (SaaS) is crucial for businesses operating in Moldova. This guide explores the nuances of SaaS sales tax in Moldova, offering practical insights to aid businesses in navigating these regulations effectively.

The standard VAT rate in Moldova is 20%, applicable to both tangible goods and digital services like SaaS. Businesses providing SaaS in Moldova must register for VAT once their taxable turnover exceeds the established threshold (currently 600,000 Moldovan Leu). Subsequent VAT returns and payments must be submitted quarterly, with payments due by the 25th of the month following the end of the quarter.

몰도바에서 VAT를 준수하려면 정확한 기록 보관이 중요합니다. 기업은 회계 기록, 판매 및 구매 송장, 영수증, 은행 명세서 및 급여 기록(해당되는 경우)과 같은 필수 문서를 최소 5년 동안 보관해야 합니다. 또한 몰도바는 VAT 목적으로 전자 송장을 의무화하여 고객에게 발행되는 송장의 진위성과 무결성을 보장합니다.

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몰도바

몰도바는 세금 준수를 개선하고 공공 수입을 늘리기 위해 1998년에 VAT 시스템을 도입했습니다.

공식 정부 링크: Serviciul Fiscal de Stat

20.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

8.00%

세율 감면

세율 감면 제품 카테고리

디지털 상품 및 서비스에 대한 특정 감세 세율 없음

면세 제품 카테고리

면제되는 특정 디지털 상품 또는 서비스 없음

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

예, 하지만 모든 B2B 판매에 해당되는 것은 아닙니다.

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

비거주 기업은 전자 네트워크를 통해 몰도바에 거주하는 개인에게 디지털 서비스를 제공하는 경우 몰도바에서 VAT에 등록해야 합니다.

온라인 등록 가능

아니요

현지 대리인 필요

등록 절차

비거주 기업은 첫 번째 VAT 신고서를 제출하기 전에 국세청에 VAT 등록을 해야 합니다. 이 등록은 전자적으로 이루어집니다.

또한 비거주자는 몰도바에서 사업 활동을 시작한 후 3일(근무일 기준) 이내에 세금 코드를 신청해야 합니다. 신청 시 신분증명서(개인의 경우) 또는 인증된 회사 서류(몰도바어 번역본 포함)와 사업 운영 증명서가 필요합니다.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

영화 및 음악 스트리밍
전자책

벌금

VAT 송장 미제공: VAT 송장당 MDL 3,000~MDL 3,600의 벌금이 부과되며 최대 MDL 72,000입니다.
세무 신고 규정 위반: 세무 신고서당 MDL 500~MDL 1,000의 벌금이 부과되며 최대 MDL 10,000입니다.
부가가치세 연체: 연체료 및 잠재적 불이익 발생
부가가치세 포탈: 중대한 처벌 부과, 형사 고발 가능성 포함

등록 기준

특정 기준값 없음

신고 간격

분기별

신고 마감일

분기 종료 후 다음 달 25일까지

전자세금계산서 요구사항

기록 보관

회계 기록: 재무 상태를 정확하게 반영하고 재무 제표를 작성할 수 있도록 해야 합니다.
송장: 판매 및 구매 송장을 모두 보관해야 합니다.
영수증: 비용에 대한 모든 영수증을 보관해야 합니다.
은행 명세서: 회계 기록과 대조하기 위해 보관해야 합니다.
급여 기록: 해당되는 경우, 이를 유지해야 합니다.

기록은 최소 5년 동안 보관해야 합니다.

손쉬운 구독 관리 및 청구

몰도바 SaaS 사업자를 위한 준수 요구사항

몰도바에서 성공적으로 사업을 운영하려는 SaaS 비즈니스에게 몰도바의 부가가치세 규정을 이해하고 준수하는 것은 매우 중요합니다. 특히 세계화된 비즈니스 환경에서 고객 위치에 따라 부가가치세 납부 의무를 결정하는 것은 복잡할 수 있습니다. 몰도바에서 SaaS 비즈니스를 위한 필수 준수 요구사항은 다음과 같습니다.

– 공급 장소: 적용 가능한 부가가치세율을 확인하기 위해서는 공급 장소를 결정하는 것이 중요합니다. 일반적으로 고객이 몰도바 외부에 위치한 사업자인 경우 공급 장소는 고객의 위치로 간주됩니다. 그러나 고객이 EU 내 개인 소비자인 경우 공급 장소는 고객이 거주하는 국가입니다.
– 역 과세 메커니즘: 몰도바 외부의 기업에 SaaS를 제공할 때 고객은 역 과세 메커니즘에 따라 부가가치세를 부과하고 납부할 책임이 있습니다. 그러나 이 메커니즘은 EU 내 B2C 공급에는 적용되지 않습니다.
– 면제: 교육, 의료 및 문화 활동과 관련된 특정 디지털 서비스는 특정 조건에서 부가가치세가 면제될 수 있습니다.

다중 통화 지원

몰도바에서 SaaS 판매세 관리: 모범 사례 및 고려 사항

Effectively managing SaaS sales tax in Moldova involves a combination of proactive planning, accurate record-keeping, and consulting with tax professionals as needed. Here are some best practices to ensure smooth compliance:

1. Register for VAT on Time: Upon exceeding the taxable turnover threshold, register for VAT promptly to avoid penalties.
2. Accurate Customer Location Tracking: Implement robust systems to accurately track customer locations, as the place of supply determines the applicability of VAT.
3. Automate VAT Compliance Processes: Leverage technology to automate VAT calculations, filings, and payments, reducing manual errors and increasing efficiency.
4. Stay Updated on VAT Regulations: VAT regulations may evolve over time, so it’s crucial to stay informed of any changes or updates.
5. Seek Expert Guidance: For complex VAT scenarios or to ensure regulatory compliance, consulting with professional tax advisors is strongly recommended.

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