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몰디브의 GST: 포괄적인 개요

2015년 몰디브는 국제 조세 관행에 맞춰 세수 확보 및 준수 개선을 위해 재화 및 용역세(GST)를 시행했습니다. 이는 포괄적인 소비세를 도입한 몰디브 경제의 중요한 진전을 의미했습니다. 대부분의 재화와 용역에 대한 표준 VAT 세율은 6%이지만 SaaS를 포함한 모든 디지털 제품 및 서비스에는 이 6% VAT가 적용된다는 점에 유의해야 합니다.

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몰디브

몰디브는 세수 확보 및 준수 개선을 위해 2015년에 재화 및 용역세(GST)를 도입했습니다.

공식 정부 링크: Maldives Inland Revenue Authority

6.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

세율 감면 제품 카테고리

세율이 인하된 디지털 상품 또는 서비스 없음

면세 제품 카테고리

면세되는 디지털 상품 또는 서비스 없음

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

아니요

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

기준 금액을 초과하면 등록해야 합니다.

온라인 등록 가능

현지 대리인 필요

필수 아님

등록 절차

몰디브에서 VAT에 등록하려면 몰디브 국세청(MIRA)에 양식 105를 제출해야 합니다. 이 양식은 MIRA 웹사이트를 통해 온라인으로 작성 및 제출하거나 MIRA 사무소에 직접 방문하여 제출할 수 있습니다.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

전자책, 음악 다운로드, 영화, 소프트웨어, 비디오 게임, 클라우드 컴퓨팅, 웹 호스팅, SaaS(서비스형 소프트웨어), 스트리밍 서비스, 온라인 광고, 재화 및 서비스의 온라인 판매

벌금

GST 신고서 연체료 – 하루 MVR 50(약 3유로)에 미납 금액의 0.5% 추가.
연체료 – 연체 일수 1일당 미납 금액의 0.05%.

등록 기준

MVR 100만 달러 65.530

신고 간격

월간: 매출액이 MVR 100만을 초과하는 경우
분기별: 매출액이 MVR 100만을 초과하지 않는 경우

신고 마감일

보고 기간 이후 달의 28일까지

전자세금계산서 요구사항

기록 보관

손쉬운 구독 관리 및 청구

몰디브 SaaS 비즈니스 VAT 준수

SaaS를 제공하는 몰디브 비즈니스는 특정 VAT 규정을 준수해야 합니다. 매출액에 따라 신고 빈도가 다릅니다. 100만 MVR을 초과하는 비즈니스는 매월 신고해야 하지만, 그렇지 않은 경우 분기별로 신고할 수 있습니다. 세금은 보고 기간 이후 다음 달 28일까지 납부해야 합니다. VAT 목적상 적절한 기록을 유지하는 것이 중요하며, 인보이스와 영수증을 쉽게 이용할 수 있도록 해야 합니다. 현재 전자 세금 계산서는 의무 사항은 아니지만, 효율적인 세금 관리와 효율성 향상을 위해 적극 권장됩니다.

다중 통화 지원

주요 인사이트 및 모범 사례

몰디브에서 SaaS VAT를 성공적으로 탐색하려면 사전 예방적 접근 방식이 필요합니다. 최신 규정을 잘 파악하는 것이 무엇보다 중요하며, 준수를 위해 세무 전문가와 상담하는 것이 매우 중요할 수 있습니다. 또한 전자 세금 계산서를 통해 기술을 수용하면 관리 작업을 크게 단순화할 수 있습니다. 이러한 규정을 준수함으로써 기업은 불이익을 피할 뿐만 아니라 몰디브의 건전하고 투명한 세무 환경 조성에 기여할 수 있습니다.

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