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모리셔스의 SaaS 서비스에 대한 VAT

모리셔스에서 SaaS 서비스는 15%의 표준 VAT 세율이 적용됩니다. 이 세금은 모리셔스의 고객에게 서비스를 판매하는 국내 및 해외 SaaS 제공업체 모두에게 적용됩니다. VAT는 구독료 및 설치비와 같은 해당되는 모든 수수료를 포함하여 SaaS 서비스의 총 가치에 따라 계산됩니다.

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모리셔스

모리셔스는 세금 체계를 현대화하고 공공 수입을 늘리기 위해 1998년에 VAT 시스템을 도입했습니다.

공식 정부 링크: Mauritius Revenue Authority

15.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

세율 감면 제품 카테고리

세율이 감소된 특정 디지털 상품 또는 서비스 없음

면세 제품 카테고리

면제되는 특정 디지털 상품 또는 서비스 없음

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

기준 금액을 초과하면

온라인 등록 가능

현지 대리인 필요

아니요

등록 절차

모리셔스에서 VAT에 등록하려면 기업은 Mauritius Revenue Authority(MRA)에서 해당 신청서를 받아 작성해야 합니다. 회사의 연간 매출을 기준으로 세 가지 양식 옵션(VAT1, VAT1A 및 VAT1B)이 있습니다. 또는 기업은 Corporate and Business Registration Integrated System(CBRIS)을 통해 신청할 수 있습니다. 신청이 승인되면 MRA에서 등록 증명서를 받게 됩니다.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

전자책, 음악 다운로드, 영화, 소프트웨어, 비디오 게임, 클라우드 컴퓨팅, 웹 호스팅, SaaS(서비스형 소프트웨어), 스트리밍 서비스, 온라인 광고, 재화 및 서비스의 온라인 판매

벌금

지연 신고: VAT 신고서가 늦어질 경우 매월 MUR 2,000(약 EUR 42)의 페널티가 부과되며, 최대 MUR 20,000(약 EUR 420)까지 부과됩니다.
납부 지연: 총 납부 금액에 2%의 페널티가 부과됩니다.
이자: 전액이 지불될 때까지 매월 1%의 이자가 부과됩니다.

등록 기준

MUR 600만 USD 129,500

신고 간격

매월

신고 마감일

보고 기간 이후 달의 20일까지.

전자세금계산서 요구사항

아직 시행 중

기록 보관

다음 기록은 최소 5년 동안 보관해야 합니다.

회계 기록: 재무 상태를 정확하게 반영하고 재무 제표를 작성할 수 있도록 해야 합니다.
송장: 판매 및 구매 송장을 모두 보관해야 합니다.
영수증: 비용에 대한 모든 영수증을 보관해야 합니다.
은행 명세서: 회계 기록과 대조하기 위해 보관해야 합니다.
급여 기록: 해당되는 경우, 이를 유지해야 합니다.

손쉬운 구독 관리 및 청구

등록, 신고 및 기록 보관

모리셔스의 SaaS 비즈니스는 VAT 규정을 준수하기 위해 Mauritius Revenue Authority (MRA)에 VAT 등록을 하고 매월 VAT 신고서를 제출해야 합니다. VAT 신고서는 보고 기간 다음 달 20일까지 제출해야 합니다. 또한 기업은 모든 판매 및 구매에 대한 자세한 기록을 최소 5년 동안 보관해야 합니다. 이러한 기록에는 송장, 영수증, 은행 명세서 및 VAT 청구를 뒷받침하는 기타 문서가 포함되어야 합니다.

다중 통화 지원

전자 송장 및 전문가 안내를 통한 VAT 관리

정확하고 시기적절한 VAT 준수를 위해 모리셔스의 SaaS 비즈니스는 전자 송장 솔루션을 채택하는 것이 좋습니다. 전자 송장은 자동화된 송장 생성 및 교환을 용이하게 하여 오류 위험을 줄이고 VAT 준수 프로세스를 간소화합니다. 또한 기업은 VAT 의무 관리에 대한 맞춤형 자문을 제공할 수 있는 자격을 갖춘 세무 전문가의 안내를 받는 것이 좋습니다.

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