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피지의 VAT 환경: SaaS 및 디지털 서비스 과세 가이드

1992년에 도입된 피지 부가가치세(VAT) 시스템은 세수 확보 및 경제 성장 촉진에 중요한 역할을 합니다. 2023년 11월 현재 피지에서 서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 기타 디지털 서비스에 적용되는 표준 VAT 세율은 9.0%입니다. 현재 디지털 상품 및 서비스에 대한 특별 면제는 없지만, 기업은 잠재적인 규정 변경에 대해 지속적으로 정보를 얻는 것이 중요합니다. 기업은 7년의 기록 보관 요구 사항을 준수하여 세금이 부과되는 공급과 관련된 송장 및 기타 문서를 포함한 자세한 기록을 보관할 준비가 되어 있어야 합니다.

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Fiji

피지는 1992년에 세수 확보 및 경제 성장 지원을 위해 부가가치세(VAT) 제도를 도입했습니다.

공식 정부 링크: Fiji Revenue and Customs Service

9.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

세율 감면 제품 카테고리

피지는 디지털 상품 및 서비스에 대한 세율을 별도로 낮추지 않습니다.

면세 제품 카테고리

피지에서는 디지털 상품 및 서비스에 대한 특별 면세 조항이 없습니다.

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

기준 금액을 초과하면

온라인 등록 가능

현지 대리인 필요

등록 절차

법안이 제정된 후에도 등록 절차는 대체로 동일하게 유지될 가능성이 높습니다.

개인 사업자 등록을 원하는 경우 제출해야 하는 서류는 다음과 같습니다.

개인 사업자 등록 신청서(IRS001 양식) 작성본;
부가가치세 등록 신청서(IRS018 양식);
운전면허증, 외국인 여권 또는 유권자 등록증과 같은 신분 증명 서류.
회사의 경우 필요한 서류가 조금 다릅니다.

회사, 파트너십 또는 신탁 등록 신청서(양식 IRS003);
부가가치세 등록 신청서(IRS018 양식);
사업자등록증 및 회사 정관 사본.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

온라인 교육
전자책
오디오, 비주얼 및 시청각 콘텐츠
스트리밍 서비스
SaaS, PaaS, IaaS 등의 클라우드 서비스

벌금

세금을 늦게 납부하는 경우 미납 세액의 25%가 가산세로 부과됩니다. 또한 매월 연체될 때마다 미납 세액에 5%의 추가 가산세가 부과됩니다.

세금 신고가 늦어지는 경우 미납 세액의 20%가 가산세로 부과됩니다. 연체된 세금 납부와 마찬가지로, 매월 연체될 때마다 미납 세액에 5%의 추가 가산세가 부과됩니다.

부가가치세를 탈루하는 경우 납부해야 할 세액의 300%에 달하는 상당한 벌금이 부과됩니다.

부가가치세 과세 사업자로 등록된 경우, 재화 및 용역의 가격에 새로운 부가가치세율을 반영하지 않으면 최대 $50,000의 벌금이 부과될 수 있습니다. 유죄 판결을 받는 경우 벌금은 최대 $100,000까지 증가하거나 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

정해진 기간 내에 신고서를 제출하지 않으면 벌금형을 포함한 추가적인 처벌이 적용될 수 있습니다. 여기에는 최대 $25,000의 벌금, 최대 10년의 징역형 또는 벌금형과 징역형이 모두 포함될 수 있습니다.

등록 기준

FJD 100.000 USD 45.000

신고 간격

매월

신고 마감일

보고 기간 이후 달의 28일.

전자세금계산서 요구사항

기록 보관

세금계산서 및 과세 공급과 관련된 모든 문서를 포함하여 기록은 최소 7년 동안 보관해야 합니다.

손쉬운 구독 관리 및 청구

피지의 SaaS 제공업체에 대한 VAT 의무

피지의 SaaS 제공업체는 규정 준수를 위해 매월 VAT 신고서를 제출해야 합니다. VAT 납부 마감일은 보고 기간 이후 달의 28일입니다. VAT 규정은 복잡하기 때문에 피지의 자격을 갖춘 세무 전문가에게 문의하면 기업이 세금 의무를 정확하게 이행하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 또한 전자 세금계산서 시스템을 채택하면 세금 규정 준수를 간소화하고 세금계산서 및 지불을 적시에 효율적으로 처리할 수 있습니다.

다중 통화 지원

피지의 SaaS 제공업체를 위한 VAT 준수: 모범 사례

피지의 SaaS 비즈니스는 VAT 의무 관리 및 보고에 대한 모범 사례를 준수함으로써 세금 규정을 준수하는 동시에 장기적인 수익성을 위해 운영을 최적화할 수 있습니다. 정책 업데이트를 정기적으로 모니터링하고 자격을 갖춘 세무 고문의 지침을 구하는 것은 진화하는 규정 준수 요구 사항에 대한 확실한 이해를 유지하는 데 중요합니다. 전자 세금계산서와 같은 혁신적인 접근 방식을 수용하면 VAT 준수 프로세스를 더욱 간소화할 수 있습니다.

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