按地区划分的税率 以色列

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以色列SaaS企业的增值税合规

在以色列,SaaS企业需缴纳增值税(VAT)。以色列的标准增值税率为17%,如果企业的年营业额超过一定门槛,则必须注册增值税。增值税注册和合规对于在以色列运营的SaaS公司至关重要,因为不合规可能导致严重的处罚和罚款。

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以色列

以色列于1976年采用增值税制度,以实现税收管理的现代化并提高税收收入。

官方政府链接: 以色列税务局

17.00%

电子产品和服务增值税/销售税率

税率降低的产品类别

在以色列,没有特定的数字商品或服务享有降低的税率

免税产品类别

在以色列,没有特定的数字商品或服务类别是免税的

B2B销售的反向收费机制

需要验证税务识别号

何时需要注册

在以色列提供应税商品或服务之前,必须进行注册

可在线注册

需要当地代表

注册流程

对于在以色列提供数字服务的外国公司,注册过程需要通过当地税务代表手动提交。这意味着必须指定一名当地税务代表来代表公司处理所有与增值税相关的问题。所需文件包括公司注册证书、当地代表的身份证以及填写完整的增值税注册表(表格821)。这些文件应提交给以色列增值税部门。在注册处理和批准后,以色列税务局将颁发增值税注册号。

应纳税的数字和电子服务清单

云服务
远程教学和在线学习服务
电子供应服务
在线广告服务
在线咨询和专业服务(例如,法律、金融)
在线市场
电信服务
电视和广播节目
网络托管和网站维护服务

罚款

延迟注册的罚款 – 应税营业额的 1%。

延迟提交增值税申报表和付款可能会被处以罚款。

注册门槛

无门槛,非居民公司必须注册增值税

申报间隔

按季度或年度,取决于销售额

申报截止日期

在报告期结束后的次月15日之前

电子发票要求

非强制性

记录保存

企业必须保存至少7年的完整交易记录,并且这些记录应可供以色列税务机关审查。

轻松管理订阅和计费

申报、截止日期和记录保存

以色列的SaaS公司必须对所有应税销售额收取增值税。在合规方面,企业必须定期申报增值税,具体是按季度还是按月申报,取决于其销售额。申报截止日期通常是报告期结束后的次月15日。此外,企业必须保存至少7年的完整交易记录,并且这些记录应随时可供税务机关审查。

多币种支持

简化以色列的增值税合规流程

对于希望简化在以色列增值税合规流程的SaaS公司来说,电子发票正变得越来越受欢迎。电子发票可以通过自动化发票流程并确保符合合规要求,从而节省企业的时间和金钱。但是,务必咨询税务专业人士,以确保您的企业符合以色列所有相关的增值税法规。

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