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조지아의 SaaS 판매세 이해: 종합 가이드

조지아는 2000년에 세무 행정을 현대화하고 세수 확보를 개선하기 위해 부가가치세(VAT) 시스템을 도입했습니다. 이 시스템은 SaaS 제품을 포함하여 국내에서 판매되는 모든 재화 및 서비스에 적용됩니다. 조지아의 표준 VAT 세율은 18%로, 기업은 페널티나 벌금을 피하기 위해 규정 준수 의무를 이해하는 것이 중요합니다. 조지아는 디지털 재화 및 서비스에 대한 특정 면제 규정은 없지만, 특정 품목이나 서비스에 대해서는 0.0%의 인하된 VAT 세율이 적용될 수 있습니다.

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조지아

조지아는 2024년 1월 1일부터 최고 세율 5.75%의 누진 개인 소득세에서 5.49%의 단일 세율로 전환했습니다. 또한 주는 개인 면제를 대폭 인상했습니다.

공식 정부 링크: 세무부

4.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

미국에서는 적용되지 않음

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

판매액이 $100,000를 초과하는 경우.

온라인 등록 가능

등록 절차

조지아 세무부에 등록하여 판매세 번호를 발급받으세요.
조지아 소득이 있는 경우 양식 600(조지아 법인 소득세 신고서)을 제출하세요.
필요한 경우 조지아 등록 대리인을 선임하세요.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

SaaS, 비디오 게임, 디지털 제품

벌금

미납 세금의 매월 5%, 최대 25% (납부 지연); 30일 이후 미납 세금의 10% (납부 지연)

등록 기준

$100,000.00

신고 간격

월별, 분기별 또는 연간

신고 마감일

매월 20일

전자세금계산서 요구사항

주 전체의 전자세금계산서 의무화 규정 없음

기록 보관

소득세 신고서 및 증빙 서류: 최소 3년, 7년 권장

지역별 세율 범위

0% – 4%

손쉬운 구독 관리 및 청구

조지아의 SaaS 판매세: 주요 고려 사항

최근 조지아주에서 세제 개편으로 인해, 특히 SaaS 산업에서 사업을 운영하는 기업은 판매세의 영향을 이해하는 것이 중요합니다. 이 가이드에서는 조지아주의 SaaS 판매세에 대해 자세히 살펴보고, 규정 준수를 위한 실질적인 조언과 주요 고려 사항을 제공합니다.

다중 통화 지원

필수 SaaS VAT 정보

SaaS를 포함한 대부분의 재화 및 서비스에 대한 조지아의 표준 VAT 세율은 4.0%입니다. 이 세율은 특정 면제 범주를 제외한 모든 과세 거래에 적용됩니다. 조지아의 고객에게 SaaS 제품 또는 서비스를 판매하는 회사는 이 VAT를 징수하여 세무 당국에 납부해야 합니다. 조지아에서 VAT 신고 빈도는 사업 매출에 따라 월별, 분기별 또는 연간이 될 수 있습니다. 납부 기한은 보고 기간 다음 달 20일입니다. 기업은 최소 3년 동안 정확한 기록을 유지하는 것이 중요하며, 세금 목적으로는 7년을 권장합니다.

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