Taxa pe vânzări SaaS în Honduras | TVA/Rata taxei pe vânzări Mozambic

TVA din Mozambic: Un ghid pentru furnizorii de servicii SaaS și digitale

În Mozambic, implementarea unui sistem de TVA a însemnat un cadru fiscal modern, cu o conformitate îmbunătățită. Rata standard de TVA pentru SaaS și alte servicii digitale este în prezent de 17%. Deși există o rată redusă, aceasta nu se aplică bunurilor sau serviciilor digitale. Întreprinderile trebuie să depună declarații de TVA lunar sau trimestrial, în funcție de cifra de afaceri, plățile fiind scadente până în data de 20 a lunii următoare. Păstrarea cu exactitate a evidențelor este esențială, inclusiv facturi cu detalii, comenzi de achiziție, avize de livrare, extrase de cont bancar, înregistrări ale casei de marcat, documente contabile, declarații de TVA și calcule ale TVA. Facturarea electronică nu este obligatorie, dar poate fi benefică pentru simplificarea conformității.

Imagine mozaic

Mozambic

Mozambic a implementat un sistem de TVA în 2014 pentru a-și moderniza cadrul fiscal și a îmbunătăți conformitatea.

Honduras a adoptat un sistem de TVA în 2004 pentru a îmbunătăți colectarea veniturilor și a sprijini creșterea economică. Autoridade Tributária de Moçambique

17.00%

Rata TVA/impozit pe vânzări pentru produse și servicii electronice

Categorii de produse cu rată de impozitare redusă

Niciun bun sau serviciu digital specific nu are o rată de impozitare redusă

Categorii de produse scutite

Niciun bun sau serviciu digital specific nu este scutit

Mecanism de taxare inversă pentru vânzările B2B

Da

Este necesară validarea ID-ului fiscal

Da

Când trebuie să vă înregistrați

Înregistrarea este necesară indiferent de cifra de afaceri

Înregistrare online posibilă

Nu

Este necesar un reprezentant local

Da

Procedura de înregistrare

Obțineți documentația necesară: Aceasta include documentele de înregistrare a companiei, documentele de identitate și alte documente relevante.
Completați formularul de înregistrare a TVA: Va trebui să completați formularul de înregistrare a TVA necesar, furnizând detalii despre activitățile dvs. comerciale, adresă și informații de contact.
Depuneți cererea: Formularul completat și documentele justificative trebuie depuse la biroul fiscal local.
Revizuirea biroului fiscal: Autoritățile fiscale vor revizui cererea dvs. și vor efectua orice verificări necesare.
Emiterea numărului de TVA: După aprobare, vi se va atribui un număr de înregistrare TVA.  

Lista serviciilor digitale și electronice supuse impozitării

Cărți electronice
Descărcări de muzică
Filme și emisiuni TV
Software
Jocuri video
Cloud computing
Găzduire web
Software ca serviciu (SaaS)
Servicii de streaming
Publicitate online
Piețe electronice
Aplicații mobile
Jocuri online
Valute digitale (cu tratament fiscal specific)

Penalități

Amenzi: Variind de la o sumă minimă la una maximă, adesea calculate pe baza sumei de impozit neplătit.
Dobânzi: Percepute pentru impozitele neplătite la o rată specifică a dobânzii.
Suprataxe: Penalități suplimentare impuse pentru depuneri întârziate sau incorecte.
Închisoare: În cazuri de fraudă fiscală gravă.

Prag de înregistrare

Nu s-au găsit informații publice

Interval de depunere

Lunar sau trimestrial în funcție de cifra de afaceri

Termen limită de depunere

Până pe data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare

Cerințe privind facturarea electronică

Nu

Păstrarea evidențelor

Facturi: Atât facturi emise, cât și primite, inclusiv detalii despre bunuri sau servicii, cantități, prețuri, sume de TVA și informații despre client/furnizor.
Comenzi de achiziție și note de livrare: Pentru a susține datele facturii.
Extracte bancare: Pentru a reconcilia veniturile și cheltuielile.
Înregistrări de casă: Dacă este cazul.
Jurnale și registre contabile: Pentru a urmări tranzacțiile financiare.
Declarații de TVA: Copii ale declarațiilor de TVA depuse.
Calcul TVA: Documentație justificativă pentru sumele de TVA solicitate ca taxă de intrare sau de ieșire.
Corespondență cu autoritățile fiscale: Orice comunicare legată de TVA.

Gestionarea abonamentelor și facturarea fără efort

Pași esențiali pentru afacerile SaaS

Pentru a asigura o conformitate perfectă cu sistemul de TVA din Mozambic, mai multe domenii cheie necesită o atenție deosebită. În primul rând, este esențial să înțelegeți diferitele cote de TVA și să le aplicați cu exactitate vânzărilor SaaS. În al doilea rând, întreprinderile trebuie să fie conștiente de frecvența depunerii și de termenul limită de plată pentru a evita penalitățile. Menținerea unor înregistrări meticuloase este esențială pentru verificarea calculelor TVA și susținerea cererilor. Consultarea unui profesionist fiscal poate oferi îndrumări valoroase cu privire la navigarea în nuanțele conformității cu TVA și asigurarea respectării reglementărilor din Mozambic.

Suport multi-valutar

Extinderea globală cu SaaS

Pentru întreprinderile care doresc să își extindă ofertele SaaS la nivel global, gestionarea conformității cu TVA în diferite regiuni poate fi o sarcină complexă. Pentru a naviga eficient în acest sens, este esențial să înțelegeți diferitele cote și reglementări TVA din fiecare regiune. În plus, întreprinderile pot beneficia de utilizarea soluțiilor tehnologice care pot automatiza calculele TVA și pot optimiza procesele de conformitate. Colaborarea cu profesioniști fiscali locali de pe fiecare piață poate oferi, de asemenea, expertiză și informații valoroase cu privire la cerințele specifice de reglementare, asigurând o strategie de extindere fără probleme și conformă.

Sunteți gata să începeți?

Am fost în locul tău. Permiteți-ne să vă împărtășim cei 18 ani de experiență și să vă transformăm visele globale în realitate.

Discutați cu un expert
Imagine mozaic
ro_RORomână