Stawka podatku według regionu Kanada

Wybierz region

Poruszanie się po zawiłościach podatku od sprzedaży SaaS w Kanadzie: Zrozumienie swoich zobowiązań

Firmy SaaS w Kanadzie podlegają podatkowi od towarów i usług (GST), który obecnie wynosi 5%. Jednak poruszanie się po niuansach podatku od sprzedaży może być przytłaczające. Ten przewodnik ma na celu wyjaśnienie wymagań dotyczących zgodności, zapewniając, że Twoja firma SaaS pozostanie zgodna z przepisami i wydajna.

Krajobraz jest często dodatkowo zniuansowany przez prowincjonalne podatki od sprzedaży (PST) lub zharmonizowane stawki podatku od sprzedaży (HST), które różnią się w zależności od lokalizacji. Niektóre kategorie mogą być również zwolnione z podatku, takie jak edukacja i określone usługi zdrowotne. Aby zapewnić, że Twoja firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych, zrozumienie tych regionalnych zawiłości i zwolnień staje się kluczowe.

Obraz mozaikowy

Kanada

Kanada wprowadziła podatek od towarów i usług (GST) w 1991 roku, mając na celu usprawnienie systemu podatkowego i poprawę jego wydajności.

Oficjalny link rządowy: Canada Revenue Agency

5% (GST)

Stawka VAT/ podatku od sprzedaży dla produktów i usług elektronicznych

Różne stawki 

 

w zależności od prowincji (PST lub HST) Zredukowana stawka podatku

Kategorie produktów ze stawką obniżoną

Brak specjalnych obniżonych stawek podatku od towarów i usług cyfrowych

Kategorie produktów zwolnionych z podatku

Niektóre kategorie zwolnione z podatku mogą obejmować usługi edukacyjne, niektóre usługi opieki zdrowotnej oraz towary dostarczane drogą elektroniczną konsumentom bez fizycznej obecności.

Mechanizm odwrotnego obciążenia dla sprzedaży B2B

Tak

Wymagana walidacja numeru NIP

Tak

Kiedy należy się zarejestrować

Po przekroczeniu progu w okresie 12 miesięcy

Możliwa rejestracja online

Tak

Wymagany lokalny przedstawiciel

Nie

Procedura rejestracji

Aby zarejestrować się do GST/HST, wypełnij wniosek rejestracyjny online na stronie internetowej CRA i zdobądź niezbędne dokumenty, takie jak identyfikacja firmy i rejestracja zagraniczna. Złóż wniosek, a następnie oczekuj na potwierdzenie numeru rejestracyjnego GST/HST.

Lista usług cyfrowych i elektronicznych podlegających opodatkowaniu

Usługi cyfrowe podlegające opodatkowaniu mogą obejmować oprogramowanie do pobrania, usługi strumieniowego przesyłania danych, e-booki, kursy online i inne usługi świadczone drogą elektroniczną.

Kary

Kary mogą mieć zastosowanie w przypadku opóźnionej rejestracji, opóźnionego składania deklaracji i opóźnionej płatności podatków, w tym odsetek.

Próg rejestracji

CAD 30.000 USD 22.000

Częstotliwość składania deklaracji

Rozliczenie miesięczne: ponad 6 mln CAD rocznej sprzedaży
Termin płatności: Ostatni dzień następnego miesiąca.

Rozliczenie kwartalne: poniżej 1,5 mln CAD sprzedaży
Termin płatności: 30 dni po zakończeniu kwartału.

Termin składania deklaracji

Miesięcznie: Ostatni dzień następnego miesiąca.

Kwartalnie: 30 dni po zakończeniu kwartału.

Wymogi dotyczące fakturowania elektronicznego

Tak

Prowadzenie dokumentacji

Firmy mają obowiązek przechowywać dokumentację związaną ze wszystkimi transakcjami przez okres co najmniej 6 lat od końca ostatniego roku podatkowego, którego dotyczą.

Bezproblemowe zarządzanie subskrypcjami i fakturowanie

Częstotliwość rozliczeń, terminy płatności i dokumentacja: Utrzymanie zgodności z przepisami w Kanadzie

Zrozumienie częstotliwości składania deklaracji i dokonywania płatności jest kluczowe. Firmy, których roczna sprzedaż przekracza 6 mln CAD, składają deklaracje i odprowadzają podatek GST co miesiąc, a termin płatności upływa w ostatnim dniu roboczym następnego miesiąca. Natomiast firmy generujące mniej niż 1,5 mln CAD składają deklaracje i dokonują płatności kwartalnie, w ciągu pierwszych trzydziestu dni po zakończeniu kwartału.

Prowadzenie dokumentacji odgrywa równie istotną rolę. Należy skrupulatnie przechowywać szczegółowe dane dotyczące transakcji, takie jak faktury i paragony, przez co najmniej sześć lat od zakończenia roku podatkowego. Wdrożenie sprawnego systemu archiwizacji jest niezbędne, aby zapewnić łatwy dostęp do informacji w razie potrzeby.

Obsługa wielu walut

Optymalizacja efektywności podatkowej dzięki e-fakturowaniu i doradztwu ekspertów

Nowoczesna technologia oferuje cenne narzędzia upraszczające zapewnianie zgodności z przepisami. Na przykład e-fakturowanie usprawnia procesy fakturowania, zwiększając dokładność i wydajność. Ponadto współpraca z doświadczonymi doradcami podatkowymi jest nieoceniona, aby zapewnić zgodność Twojej firmy z najnowszymi przepisami. Ich wiedza może pomóc Ci proaktywnie optymalizować strategie podatkowe, pozwalając Ci skupić czas i energię na najważniejszych działaniach związanych z rozwojem.

Dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu przepisów, sk meticulousznemu prowadzeniu dokumentacji i narzędziom technologicznym, takim jak e-fakturowanie, możesz pewnie poruszać się po podatkach od sprzedaży, maksymalizując wydajność swoich operacji SaaS.

Gotowy do rozpoczęcia?

Byliśmy na Twoim miejscu. Podziel się z nami swoimi globalnymi marzeniami, a my wykorzystamy nasze 18-letnie doświadczenie, aby pomóc Ci je zrealizować.

Porozmawiaj z ekspertem
Obraz mozaikowy
pl_PLPolski