Alíquota Fiscal por Região Canadá

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Navegando pelas complexidades do imposto sobre vendas de SaaS no Canadá: entendendo suas obrigações

As empresas SaaS no Canadá estão sujeitas ao Imposto sobre Bens e Serviços (GST), atualmente fixado em 5%. No entanto, navegar pelas nuances do imposto sobre vendas pode parecer opressor. Este guia visa desmistificar os requisitos de conformidade, garantindo que sua empresa SaaS permaneça em conformidade e eficiente.

O cenário se torna ainda mais complexo devido aos impostos provinciais sobre vendas (PST) ou impostos harmonizados sobre vendas (HST), cujas alíquotas variam conforme a localidade. Certas categorias também podem ser isentas, como serviços educacionais e de saúde específicos. Para garantir que sua empresa cumpra com suas obrigações fiscais, entender essas nuances e isenções regionais é crucial.

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Canadá

O Canadá implementou o Imposto sobre Produtos e Serviços (GST) em 1991, com o objetivo de simplificar a tributação e aumentar a eficiência.

Link oficial do governo: Canada Revenue Agency

5% (GST)

Alíquota de IVA/Imposto sobre vendas de produtos e serviços digitais

Varia 

 

por província (PST ou HST) - Alíquota reduzida

Categorias de produtos com alíquota de imposto reduzida

Sem alíquotas reduzidas específicas para bens e serviços digitais

Categorias de produtos isentos

Certas categorias isentas podem incluir serviços educacionais, certos serviços de saúde e produtos entregues digitalmente a consumidores sem presença física.

Mecanismo de reversão de carga para vendas B2B

Sim

Validação do ID fiscal obrigatória

Sim

Quando você precisa se registrar

Após o limite ser excedido em um período de 12 meses

Possibilidade de registro online

Sim

Representante local necessário

Não

Procedimento de registro

Para se registrar para o GST/HST, preencha o formulário de inscrição online no site da CRA e obtenha os documentos necessários, como identificação da empresa e registro estrangeiro. Envie a inscrição e aguarde a confirmação do seu número de registro GST/HST.

Lista de serviços digitais e eletrônicos sujeitos a impostos

Os serviços digitais sujeitos a impostos podem incluir software para download, serviços de streaming, e-books, cursos online e outros serviços fornecidos eletronicamente.

Penalidades

Penalidades podem ser aplicadas em caso de atraso no registro, na entrega das declarações e no pagamento de impostos, incluindo juros.

Limite de registro

CAD 30.000 USD 22.000

Intervalo de declaração

Declaração Mensal: mais de $6 milhões CAD em vendas anuais
Data de Vencimento: Último dia do mês seguinte.

Declaração Trimestral: menos de $1.5 milhões CAD em vendas
Data de Vencimento: 30 dias após o final do trimestre.

Prazo de declaração

Mensal: Último dia do mês seguinte.

Trimestral: 30 dias após o final do trimestre.

Requisitos de nota fiscal eletrônica

Sim

Manutenção de registros

As empresas devem manter registros relacionados a todas as transações por um período mínimo de 6 anos a partir do final do último ano fiscal a que se referem.

Gestão de Assinaturas e Cobrança Simplificadas

Frequência de declaração, prazos de pagamento e registros: mantendo a conformidade no cenário canadense

Entender a frequência de declaração e pagamento é essencial. Empresas com vendas anuais superiores a CAD 6 milhões devem declarar e recolher o GST mensalmente, com prazo até o último dia útil do mês subsequente. Já as empresas com receita inferior a CAD 1,5 milhão devem declarar e pagar trimestralmente, com vencimento nos primeiros trinta dias após o final do trimestre.

A manutenção de registros desempenha um papel igualmente crucial. É obrigatório manter dados transacionais detalhados, como notas fiscais e recibos, por no mínimo seis anos após o término do ano fiscal. Implementar um sistema eficiente de manutenção de registros é vital para garantir a recuperação fácil das informações quando necessário.

Suporte a múltiplas moedas

Otimizando a eficiência tributária com emissão de notas fiscais eletrônicas e orientação especializada

A tecnologia moderna oferece ferramentas valiosas para simplificar a conformidade. A emissão de notas fiscais eletrônicas, por exemplo, ajuda a otimizar seus processos de faturamento, aumentando a precisão e a eficiência. Além disso, a colaboração com consultores tributários experientes é inestimável para garantir que sua empresa esteja em conformidade com as regulamentações mais recentes. O conhecimento deles pode ajudar você a otimizar proativamente as estratégias tributárias, permitindo que você concentre seu tempo e energia nas atividades principais de crescimento.

Por meio da conformidade diligente, manutenção meticulosa de registros e ferramentas tecnológicas como a emissão de notas fiscais eletrônicas, você pode lidar com os impostos sobre vendas com confiança, maximizando a eficiência de suas operações SaaS.

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