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미시시피주의 SaaS VAT: 개요

미시시피주는 디지털 서비스에 세금을 부과하는 주의 증가 추세에 따라 2022년 1월 1일부터 SaaS(서비스형 소프트웨어)에 대한 판매세를 부과하기 시작했습니다. 미시시피주의 표준 VAT 세율은 7%로 미국에서 가장 높은 수준입니다. SaaS 서비스를 제공하는 기업은 이제 미시시피주에서 사업자 등록을 하고 고객으로부터 판매세를 징수해야 하므로 세금 규정 준수에 대한 복잡성이 더욱 높아졌습니다. 미시시피주는 주 전체의 전자 세금 계산서 의무 규정은 없지만, 미시시피주에서 사업을 운영하는 기업은 새로운 규정 및 잠재적 변화에 대한 최신 정보를 얻는 것이 중요합니다.

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미시시피

미시시피주의 최고 소득세율은 세법 간소화 및 경제 성장 촉진 노력의 일환으로 2024년 1월 1일부터 5%로 변경되었습니다.

공식 정부 링크: 미시시피주 세무국

7.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

특정 품목

세율 감면

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

미국에서는 적용되지 않음

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

매출액이 $250,000를 초과하는 경우

온라인 등록 가능

등록 절차

미시시피주 세무국에 등록하여 판매세 허가를 받으십시오.
미시시피주 소득이 발생하는 경우 양식 83-105(미시시피주 법인 소득 및 프랜차이즈 세 신고서)를 제출하십시오.
필요한 경우 미시시피주 등록 대리인을 선택하십시오.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

SaaS, 비디오 게임, 디지털 제품

벌금

미납 세금의 매월 5%, 최대 25% (납부 지연); 30일 이후 미납 세금의 10% (납부 지연)

등록 기준

$250,000.00

신고 간격

월별, 분기별 또는 연간

신고 마감일

매월 20일

전자세금계산서 요구사항

주 전체의 전자세금계산서 의무화 규정 없음

기록 보관

소득세 신고서 및 증빙 서류: 최소 3년, 7년 권장

지역별 세율 범위

0% – 1%

손쉬운 구독 관리 및 청구

주요 신고 마감일 및 기록 보관 요구 사항

미시시피주의 SaaS 비즈니스는 특정 세금 준수 요구 사항을 준수해야 합니다. 신고 빈도는 사업자의 연간 매출액에 따라 다릅니다. $150,000 이상은 매월, $150,000에서 $75,000 사이는 분기별, $75,000 미만은 연간으로 신고해야 합니다. 또한 세금 납부는 신고 기간 다음 달 20일까지 완료해야 합니다. 소득세 신고서 및 증빙 서류에 대한 정확한 기록을 최소 3년 동안 보관하는 것이 중요하며 7년 동안 보관하는 것이 권장됩니다. 향후 전자 송장 발행 요구 사항에 대한 최신 정보를 얻는 것이 중요합니다. 이는 판매세 징수 프로세스를 간소화할 수 있기 때문입니다.

다중 통화 지원

미시시피주에서 효율적인 SaaS VAT 관리를 위한 사전 예방 전략

미시시피주에서 SaaS VAT를 효과적으로 관리하려면 세금 환경을 이해하고 규제 변경 사항을 지속적으로 파악하며 규정 준수를 간소화하기 위해 기술을 활용해야 합니다. 세무 전문가와 상담하면 복잡한 판매세 규정을 파악하고 정확한 보고 및 적시 납부를 보장하는 데 귀중한 지침을 얻을 수 있습니다. 또한 기업은 오류를 최소화하고 시간을 절약하기 위해 세금 계산 및 보고를 위한 자동화 솔루션 구현을 고려해야 합니다. 사전 예방 조치를 취하고 전문가의 조언을 구함으로써 SaaS 비즈니스는 미시시피주에서 효율적인 판매세 준수를 보장할 수 있습니다.

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