Stawka podatku według regionu Mozambik

Wybierz region

VAT w Mozambiku: Przewodnik dla dostawców SaaS i usług cyfrowych

W Mozambiku wprowadzenie systemu VAT oznaczało nowoczesne ramy podatkowe i lepszą zgodność z przepisami. Standardowa stawka VAT dla SaaS i innych usług cyfrowych wynosi obecnie 17%. Chociaż istnieje stawka obniżona, nie ma ona zastosowania do towarów i usług cyfrowych. Firmy muszą składać deklaracje VAT miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od obrotu, a płatności są należne do 20. dnia następnego miesiąca. Kluczowe znaczenie ma dokładne prowadzenie dokumentacji, w tym faktur ze szczegółami, zamówień, dowodów dostawy, wyciągów bankowych, zapisów kasowych, dokumentów księgowych, deklaracji VAT i obliczeń VAT. Fakturowanie elektroniczne nie jest obowiązkowe, ale może być korzystne dla usprawnienia zgodności.

Obraz mozaikowy

Mozambik

Mozambik wprowadził system VAT w 2014 roku, aby zmodernizować swoje ramy podatkowe i poprawić zgodność z przepisami.

Oficjalny link rządowy: Autoridade Tributária de Moçambique

17.00%

Stawka VAT/ podatku od sprzedaży dla produktów i usług elektronicznych

Kategorie produktów ze stawką obniżoną

Brak jest specyficznych towarów lub usług cyfrowych, dla których przewidziano obniżoną stawkę podatku.

Kategorie produktów zwolnionych z podatku

Nie ma żadnych konkretnych towarów ani usług cyfrowych, które byłyby zwolnione z podatku

Mechanizm odwrotnego obciążenia dla sprzedaży B2B

Tak

Wymagana walidacja numeru NIP

Tak

Kiedy należy się zarejestrować

Rejestracja jest konieczna niezależnie od wysokości obrotu

Możliwa rejestracja online

Nie

Wymagany lokalny przedstawiciel

Tak

Procedura rejestracji

Zgromadź niezbędne dokumenty: Obejmuje to dokumenty rejestracyjne firmy, dokumenty tożsamości i inne istotne dokumenty.
Wypełnij formularz rejestracji VAT: Należy wypełnić wymagany formularz rejestracji VAT, podając szczegółowe informacje na temat prowadzonej działalności, adresu i danych kontaktowych.
Złóż wniosek: Wypełniony formularz i dokumenty uzupełniające należy złożyć w lokalnym urzędzie skarbowym.
Weryfikacja urzędu skarbowego: Organy podatkowe zweryfikują wniosek i przeprowadzą niezbędne kontrole.
Wydanie numeru VAT: Po zatwierdzeniu wniosku zostanie Ci nadany numer rejestracji VAT.  

Lista usług cyfrowych i elektronicznych podlegających opodatkowaniu

E-booki
Pobieranie muzyki
Filmy i programy telewizyjne
Oprogramowanie
Gry wideo
przetwarzanie w chmurze
Hosting stron internetowych
Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Usługi strumieniowe
reklama online
Elektroniczne platformy handlowe
Aplikacje mobilne
Gry online
Waluty cyfrowe (ze szczególnym traktowaniem podatkowym)

Kary

Grzywny: W wysokości od minimalnej do maksymalnej, często obliczana na podstawie kwoty niezapłaconego podatku.
Odsetki: Naliczane od niezapłaconych podatków według określonej stawki.
Dopłaty: Dodatkowe kary nakładane za opóźnienia lub nieprawidłowości w składanych dokumentach.
Kara pozbawienia wolności: W przypadkach poważnych oszustw podatkowych.

Próg rejestracji

Brak publicznie dostępnych informacji

Częstotliwość składania deklaracji

Miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od obrotu

Termin składania deklaracji

Do 20. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym

Wymogi dotyczące fakturowania elektronicznego

Nie

Prowadzenie dokumentacji

Faktury: Zarówno wystawione, jak i otrzymane faktury, zawierające szczegółowe dane dotyczące towarów lub usług, ilości, cen, kwot podatku VAT oraz dane klienta/dostawcy.
Zamówienia i dowody dostawy: W celu potwierdzenia danych z faktur.
Wyciągi bankowe: W celu uzgodnienia dochodów i wydatków.
Raporty kas fiskalnych: Jeśli dotyczy.
Dzienniki i księgi rachunkowe: Służą do śledzenia transakcji finansowych.
Deklaracje VAT: Kopie złożonych deklaracji VAT.
Kalkulacje VAT: Dokumentacja potwierdzająca kwoty VAT wykazane jako podatek naliczony lub należny.
Korespondencja z organami podatkowymi: Wszelka komunikacja dotycząca spraw VAT.

Bezproblemowe zarządzanie subskrypcjami i fakturowanie

Kluczowe kroki dla firm SaaS

Aby zapewnić bezproblemową zgodność z systemem VAT w Mozambiku, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych obszarów. Po pierwsze, kluczowe znaczenie ma zrozumienie różnych stawek VAT i ich prawidłowe stosowanie do sprzedaży SaaS. Po drugie, firmy muszą być świadome częstotliwości składania deklaracji i terminów płatności, aby uniknąć kar. Prowadzenie skrupulatnej dokumentacji jest niezbędne do weryfikacji rozliczeń VAT i uzasadniania roszczeń. Konsultacja z doradcą podatkowym może zapewnić cenne wskazówki dotyczące poruszania się po niuansach związanych z przestrzeganiem przepisów VAT i zapewnieniem zgodności z przepisami obowiązującymi w Mozambiku.

Obsługa wielu walut

Ekspansja globalna z SaaS

Dla firm dążących do globalnej ekspansji swojej oferty SaaS, zarządzanie zgodnością z przepisami VAT w różnych regionach może być złożonym przedsięwzięciem. Aby skutecznie się w tym poruszać, niezbędne jest zrozumienie zróżnicowanych stawek i przepisów VAT w każdym regionie. Dodatkowo firmy mogą skorzystać z rozwiązań technologicznych, które automatyzują obliczenia VAT i usprawniają procesy zapewniania zgodności. Nawiązanie współpracy z lokalnymi doradcami podatkowymi na każdym rynku może zapewnić cenną wiedzę specjalistyczną i wgląd w szczegółowe wymogi prawne, zapewniając płynną i zgodną z przepisami strategię ekspansji.

Gotowy do rozpoczęcia?

Byliśmy na Twoim miejscu. Podziel się z nami swoimi globalnymi marzeniami, a my wykorzystamy nasze 18-letnie doświadczenie, aby pomóc Ci je zrealizować.

Porozmawiaj z ekspertem
Obraz mozaikowy
pl_PLPolski