Aliquota fiscale per regione Canada

Districarsi tra le complessità dell'imposta sulle vendite SaaS in Canada: cosa c'è da sapere sugli obblighi

Le aziende SaaS in Canada sono soggette alla Goods and Services Tax (GST), attualmente fissata al 5%. Tuttavia, districarsi tra le sfumature dell'imposta sulle vendite può sembrare complicato. Questa guida si propone di chiarire i requisiti di conformità, assicurando che la tua attività SaaS rimanga conforme ed efficiente.

Il panorama è spesso ulteriormente sfumato dalle imposte sulle vendite provinciali (PST) o dalle aliquote dell'imposta sulle vendite armonizzata (HST) che variano a seconda della località. Alcune categorie possono anche essere esenti, come i servizi educativi e specifici servizi sanitari. Per garantire che la tua attività soddisfi i propri obblighi fiscali, è fondamentale comprendere queste complessità ed esenzioni regionali.

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Canada

Il Canada ha introdotto la Goods and Services Tax (GST) nel 1991, con l'obiettivo di semplificare la tassazione e migliorare l'efficienza.

Link ufficiale del governo: Canada Revenue Agency

5% (GST)

Aliquota IVA/imposta sulle vendite per prodotti e servizi elettronici

Varia 

 

per provincia (PST o HST) Aliquota fiscale ridotta

Categorie di prodotti con aliquota ridotta

Nessuna aliquota fiscale ridotta specifica per beni e servizi digitali

Categorie di prodotti esenti

Alcune categorie esenti possono includere servizi educativi, alcuni servizi sanitari e beni consegnati digitalmente ai consumatori senza presenza fisica.

Meccanismo del reverse charge per le vendite B2B

È richiesta la convalida del codice fiscale

Quando è necessario registrarsi

Dopo che la soglia è stata superata in un periodo di 12 mesi

Registrazione online possibile

È necessario un rappresentante locale

No

Procedura di registrazione

Per registrarti a GST/HST, completa la domanda di registrazione online sul sito web del CRA e ottieni i documenti necessari, come l'identificazione aziendale e la registrazione per stranieri. Invia la domanda e attendi la conferma del tuo numero di registrazione GST/HST.

Elenco dei servizi digitali ed elettronici soggetti a imposta

I servizi digitali soggetti a imposta possono includere software scaricabili, servizi di streaming, e-book, corsi online e altri servizi forniti elettronicamente.

Sanzioni

Sanzioni possono essere applicate in caso di ritardata registrazione, ritardata presentazione delle dichiarazioni e ritardato pagamento delle tasse, inclusi gli interessi.

Soglia di registrazione

CAD 30.000 USD 22.000

Frequenza di dichiarazione

Presentazione mensile: oltre $ 6 milioni CAD di vendite annuali
Data di scadenza: ultimo giorno del mese successivo.

Presentazione trimestrale: meno di $ 1,5 milioni CAD di vendite
Data di scadenza: 30 giorni dopo la fine del trimestre.

Scadenza per la presentazione

Mensile: ultimo giorno del mese successivo.

Trimestrale: 30 giorni dopo la fine del trimestre.

Requisiti di fatturazione elettronica

Conservazione dei documenti

Le aziende sono tenute a conservare i registri relativi a tutte le transazioni per un minimo di 6 anni dalla fine dell'ultimo anno fiscale a cui si riferiscono.

Gestione degli Abbonamenti e Fatturazione Senza Sforzo

Frequenza di dichiarazione, scadenze dei pagamenti e documentazione: Mantenere la conformità nel panorama canadese

Comprendere la frequenza di dichiarazione e pagamento è essenziale. Le aziende con un fatturato annuo superiore a 6 milioni di dollari canadesi presentano e versano la GST mensilmente, con scadenza l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Le aziende che generano meno di 1,5 milioni di dollari canadesi, invece, presentano e pagano trimestralmente, entro i primi trenta giorni dalla fine del trimestre.

La conservazione dei registri svolge un ruolo altrettanto cruciale. È necessario conservare diligentemente i dati dettagliati delle transazioni, come fatture e ricevute, per un minimo di sei anni dalla conclusione dell'anno fiscale. L'implementazione di un sistema efficiente di conservazione dei registri è fondamentale, in quanto garantisce un facile recupero delle informazioni quando necessario.

Supporto multivaluta

Ottimizzare l'efficienza fiscale con la fatturazione elettronica e la consulenza di esperti

La tecnologia moderna offre strumenti preziosi per semplificare la conformità. La fatturazione elettronica, ad esempio, aiuta a snellire i processi di fatturazione, migliorando l'accuratezza e l'efficienza. Inoltre, la collaborazione con consulenti fiscali esperti è preziosa per garantire che la tua azienda aderisca alle normative più recenti. Le loro conoscenze possono aiutarti a ottimizzare in modo proattivo le strategie fiscali, consentendoti di concentrare il tuo tempo e le tue energie sulle attività di crescita principali.

Attraverso una conformità diligente, una scrupolosa conservazione dei registri e strumenti tecnologici come la fatturazione elettronica, è possibile gestire le imposte sulle vendite con sicurezza, massimizzando l'efficienza delle operazioni SaaS.

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