Aliquota fiscale per regione Honduras

Le informazioni fornite in questa pagina sono destinate esclusivamente a scopi informativi generali. Non devono essere interpretate come consulenza fiscale, né sono intese come tali. Per consigli sulle vostre specifiche responsabilità fiscali, consultate un esperto fiscale. PayPro Global non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi azione intrapresa o non intrapresa sulla base delle informazioni qui presentate.

Capire l'imposta sulle vendite di SaaS in Honduras: una guida completa per le aziende

In Honduras, l'adozione di un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) nel 2004 ha rimodellato in modo significativo il panorama fiscale per le imprese, comprese quelle che offrono Software as a Service (SaaS). Come imprenditore nel settore SaaS, rimanere aggiornati sulle sfumature relative all'imposta sulle vendite è fondamentale per garantire la conformità ed evitare potenziali responsabilità. Questa guida offre una panoramica completa dell'imposta sulle vendite SaaS in Honduras, consentendovi di navigare con sicurezza nell'ambiente normativo.

 

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Honduras

L'Honduras ha adottato un sistema IVA nel 2004 per migliorare la riscossione delle entrate e sostenere la crescita economica.

Link ufficiale del governo: Servicio de Administración de Rentas

15.00%

Aliquota IVA/imposta sulle vendite per prodotti e servizi elettronici

Categorie di prodotti con aliquota ridotta

L'aliquota IVA standard è del 15% e non sono previste aliquote ridotte specifiche per beni e servizi digitali.

Categorie di prodotti esenti

I servizi educativi forniti online possono essere esenti da IVA, ma altri beni e servizi digitali in genere non prevedono esenzioni.

Meccanismo del reverse charge per le vendite B2B

No

È richiesta la convalida del codice fiscale

Quando è necessario registrarsi

Un'azienda non residente deve registrarsi ai fini IVA prima di fornire beni o servizi imponibili in Honduras.

Registrazione online possibile

No

È necessario un rappresentante locale

Non obbligatorio

Procedura di registrazione

Le entità o le persone fisiche soggette all'imposta devono registrarsi utilizzando il modulo SAR-410 e presentarlo in forma cartacea. Il modulo deve contenere la denominazione completa del soggetto passivo d'imposta, l'indirizzo della società, la data di costituzione, il numero di registrazione della società, il codice fiscale del rappresentante legale, il nome e il codice fiscale degli azionisti, l'attività principale della società, la data di inizio attività prevista, la data di chiusura dell'esercizio finanziario della società, gli obblighi fiscali e gli agenti della ritenuta, l'iscrizione a un regime speciale, le esenzioni fiscali e la relativa delibera in corso.

Elenco dei servizi digitali ed elettronici soggetti a imposta

Servizi di pubblicità digitale
E-book e materiali didattici online (indicati come potenzialmente esenti)
Servizi di streaming di musica e video
Software as a Service (SaaS)
Servizi di gioco online

Sanzioni

Sanzioni: le aziende possono incorrere in sanzioni pecuniarie per la mancata presentazione delle dichiarazioni IVA nei tempi previsti o per inesattezze nelle stesse.
Interessi di mora: i pagamenti in ritardo possono comportare l'addebito di interessi, aumentando l'importo totale dovuto.
Sospensione della Partita IVA: Ripetute inadempienze possono comportare la sospensione della partita IVA di un'azienda, rendendo impossibile addebitare o recuperare l'IVA fino a quando le problematiche in sospeso non saranno risolte.
Azione Legale: In casi gravi, possono essere intraprese azioni legali contro il contribuente.

Soglia di registrazione

HNL 250.000 USD 10.500

Frequenza di dichiarazione

Mensile

Scadenza per la presentazione

Deve essere presentato entro il 10 del mese successivo

Requisiti di fatturazione elettronica

Non specificato

Conservazione dei documenti

I registri devono essere conservati per almeno 5 anni, comprese fatture, contratti e documentazione relativa alle forniture imponibili.

Guide pratiche: IVA SaaS in Honduras

Passo: 1 Soglia

Nazionale: 250.000 HNL all'anno. La registrazione è obbligatoria per qualsiasi entità che fornisca servizi imponibili all'interno del territorio.

Passo: 2 Registrazione aziendale

Gestito dal Servicio de Administración de Rentas (SAR). I non-residenti devono generalmente nominare un rappresentante legale locale per la registrazione.

Passaggio: 3 Numero TIN/VAT

Il Registro Tributario Nacional (RTN) rilasciato dal SAR.

Passo: 1 Aliquota IVA standard

L'aliquota IVA standard è del 15% (Aliquota ISV standard) in Honduras.

Passo: 2 Formula IVA

Per calcolare l'importo dell'imposta, utilizzare la seguente formula:

 

Importo dell'imposta = Prezzo netto x 15%

Passaggio: 3 Reverse Charge (B2B)

Si applica. Quando un fornitore straniero vende SaaS a un'azienda honduregna, l'acquirente locale è responsabile dell'autovalutazione e del versamento del 15% dell'ISV.

Passo: 1 Vendita B2C

Il fornitore estero è tecnicamente tenuto a registrarsi e addebitare il 15% di ISV sui servizi digitali consumati da privati in Honduras.

Passo: 2 Vendita B2B

L'imposta non è solitamente riscossa dal venditore se l'acquirente è un contribuente registrato. L'acquirente applica il meccanismo di inversione contabile (Reverse Charge).

Passaggio: 3 Requisiti della fattura

Deve seguire il “Régimen de Facturación”:

  • CAI (Clave de Autorización de Impresión).
  • RTN del Fornitore & dell'Acquirente.
  • Numero progressivo della fattura.
  • Descrizione dei Servizi.
  • Data di Emissione.
  • Dettaglio dell'Importo Imponibile e ISV (15%)

Passo: 1 Intervallo di presentazione

Le imposte vengono presentate mensilmente.

Passo: 2 Scadenza per la presentazione

Le imposte devono essere presentate entro i primi 10 giorni di calendario del mese successivo.

Passaggio: 3 Presentazione

Tramite la SAR “Oficina Virtual” (Ufficio Virtuale) utilizzando il Modulo 225. I pagamenti possono essere effettuati tramite banche locali autorizzate.

Passaggio: 4 Conservazione dei Registri

I registri fiscali devono essere conservati per un minimo di 5 anni.

Soluzione PayPro Global: Registrazione Semplificata e Rappresentanza Fiscale

Orientarsi nella registrazione IVA dell'Honduras e nella rappresentanza fiscale può essere scoraggiante. PayPro Global agisce come tuo Merchant of Record, gestendo queste complessità, inclusa la registrazione IVA e la rappresentanza fiscale, ove necessario, così potrai concentrarti sulla tua attività.

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