Stawka podatku według regionu Gwatemala

Wybierz region

Podatek VAT od SaaS w Gwatemali: kompleksowy przegląd

Firmy w Gwatemali oferujące usługi SaaS powinny być świadome obowiązującego w tym kraju systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Wprowadzony w 1992 roku VAT ma zastosowanie do większości towarów i usług, w tym produktów cyfrowych, takich jak SaaS. Standardowa stawka VAT w Gwatemali wynosi 12%, a firmy muszą zarejestrować się do VAT, jeśli ich roczne obroty przekroczą określony próg. Rejestracja VAT obejmuje uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIT) i składanie miesięcznych deklaracji VAT. Pobierając opłaty od klientów za usługi SaaS, firmy muszą doliczyć 12% VAT do ceny i wykazać go w swoich deklaracjach VAT. Prowadzenie dokładnych ewidencji faktur, umów i innych odpowiednich dokumentów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami. Gwatemala nakazuje również wystawianie faktur elektronicznych dla celów VAT, co zobowiązuje firmy do wystawiania faktur elektronicznych dla wszystkich transakcji. Zaleca się skonsultowanie się z doradcą podatkowym w celu zapewnienia pełnego zrozumienia i przestrzegania przepisów VAT obowiązujących w Gwatemali.

Obraz mozaikowy

Gwatemala

Gwatemala wprowadziła system VAT w 1992 roku, aby poprawić ściągalność podatków i zwiększyć dochody publiczne.

12.00%

Stawka VAT/ podatku od sprzedaży dla produktów i usług elektronicznych

Kategorie produktów ze stawką obniżoną

W Gwatemali nie ma specjalnych obniżonych stawek podatku od towarów i usług cyfrowych; standardowa stawka VAT wynosi 12%.

Kategorie produktów zwolnionych z podatku

Niektóre materiały i usługi edukacyjne mogą być zwolnione z podatku

Mechanizm odwrotnego obciążenia dla sprzedaży B2B

Tak

Wymagana walidacja numeru NIP

Tak

Kiedy należy się zarejestrować

Firma niebędąca rezydentem musi zarejestrować się do VAT, jeśli świadczy na terenie Gwatemali towary lub usługi podlegające opodatkowaniu.

Możliwa rejestracja online

Tak

Wymagany lokalny przedstawiciel

Nie

Procedura rejestracji

Zgromadź dokumentację: Zbierz niezbędne dokumenty, w tym dokument tożsamości (NIT), dowód rejestracji w kraju ojczystym oraz dane lokalnego przedstawiciela.
Wypełnij formularz rejestracyjny: Wypełnij wniosek o rejestrację VAT dostarczony przez SAT.
Złóż wniosek: Złóż wypełniony formularz i wymagane dokumenty do SAT online lub osobiście.
Odbierz numer VAT: Po zatwierdzeniu otrzymasz swój numer rejestracyjny VAT (NIT).

Lista usług cyfrowych i elektronicznych podlegających opodatkowaniu

Usługi reklam cyfrowych
E-booki i publikacje elektroniczne
Usługi strumieniowego przesyłania muzyki i wideo
Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Usługi gier online

Kary

Kary za opóźnione złożenie deklaracji, które mogą być kwotą stałą lub procentową kwotą niezapłaconego podatku.
Grzywny za nieprawidłowe lub niekompletne deklaracje, zazwyczaj w wysokości proporcjonalnej do zaniżonej kwoty podatku VAT.

Próg rejestracji

Brak określonego progu

Częstotliwość składania deklaracji

Miesięcznie

Termin składania deklaracji

Termin upływa 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Wymogi dotyczące fakturowania elektronicznego

Tak

Prowadzenie dokumentacji

Ewidencję należy przechowywać przez co najmniej 5 lat, w tym faktury, umowy i wszelką dokumentację dotyczącą transakcji podlegających opodatkowaniu.

Bezproblemowe zarządzanie subskrypcjami i fakturowanie

Zgodność SaaS z VAT w Gwatemali: Terminy i prowadzenie dokumentacji

Utrzymanie zgodności z gwatemalskimi przepisami dotyczącymi podatku VAT wymaga dbałości o szczegóły i przestrzegania określonych terminów. Firmy muszą składać elektroniczne deklaracje VAT co miesiąc, a termin płatności upływa 15 dnia następnego miesiąca. Niezastosowanie się do tych terminów może skutkować karami i naliczeniem odsetek.

Prowadzenie dokładnej dokumentacji ma zasadnicze znaczenie dla wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT i wsparcia wszelkich potencjalnych kontroli. Firmy powinny prowadzić szczegółową dokumentację faktur, umów i wszelkiej innej dokumentacji związanej z dostawami podlegającymi opodatkowaniu przez co najmniej pięć lat. Dokumentacja ta będzie wymagana do weryfikacji rozliczeń podatku VAT i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Obsługa wielu walut

Priorytetowe traktowanie zgodności i unikanie kar

Znaczenia prawidłowego zarządzania VAT w Gwatemali nie można przecenić. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących VAT może prowadzić do wysokich kar finansowych i konsekwencji prawnych. Firmy powinny priorytetowo traktować stworzenie solidnego systemu dokładnego obliczania, raportowania i płacenia podatku VAT, aby uniknąć potencjalnych problemów. Dodatkowo wykorzystanie technologii e-fakturowania może usprawnić zgodność z przepisami VAT i zapewnić sprawne prowadzenie dokumentacji. Biorąc pod uwagę złożoność przepisów dotyczących VAT, współpraca z doradcą podatkowym może zapewnić cenne wskazówki i zapewnić pełną zgodność z gwatemalskimi przepisami podatkowymi.

Gotowy do rozpoczęcia?

Byliśmy na Twoim miejscu. Podziel się z nami swoimi globalnymi marzeniami, a my wykorzystamy nasze 18-letnie doświadczenie, aby pomóc Ci je zrealizować.

Porozmawiaj z ekspertem
Obraz mozaikowy
pl_PLPolski