Aliquota fiscale per regione Repubblica Dominicana

Capire l'imposta sulle vendite SaaS nella Repubblica Dominicana: una guida completa

Nella Repubblica Dominicana, i fornitori di SaaS (Software as a Service) si muovono in un panorama fiscale sulle vendite definito da un'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 18%. Implementata nel 1992 per diversificare le entrate e migliorare la conformità fiscale, questa imposta si applica alla maggior parte dei servizi digitali, incluse le offerte SaaS. Comprendere le sfumature dell'IVA e le sue implicazioni è fondamentale per le aziende per garantire operazioni fluide e conformi all'interno del mercato dominicano.

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Repubblica Dominicana

La Repubblica Dominicana ha implementato un sistema IVA nel 1992, con l'obiettivo di diversificare le proprie fonti di entrate e migliorare la conformità fiscale.

Link ufficiale del governo: Dirección General de Impuestos Internos

18.00%

Aliquota IVA/imposta sulle vendite per prodotti e servizi elettronici

Categorie di prodotti con aliquota ridotta

Vendita online di e-book

Categorie di prodotti esenti

Nessun bene o servizio digitale è esente da IVA nella Repubblica Dominicana

Meccanismo del reverse charge per le vendite B2B

No

È richiesta la convalida del codice fiscale

Quando è necessario registrarsi

La registrazione è obbligatoria prima di iniziare le attività imponibili

Registrazione online possibile

È necessario un rappresentante locale

Procedura di registrazione

Le aziende devono registrarsi elettronicamente o di persona presso le autorità fiscali dominicane entro 30 giorni dalla data di inizio dell'obbligo fiscale.

Elenco dei servizi digitali ed elettronici soggetti a imposta

pubblicità online
intermediazione online (commissioni)
trasmissione dati
streaming

Sanzioni

Nella Repubblica Dominicana, se l'ITBIS viene presentato o pagato in ritardo, viene applicata una penale. Questa penale è pari al 10% dell'importo dovuto per il primo mese di ritardo e, per i mesi successivi, è pari al 4% dell'importo dovuto.

Soglia di registrazione

Nessuna soglia, le società non residenti devono registrarsi ai fini IVA

Frequenza di dichiarazione

Mensile

Scadenza per la presentazione

La data limite per la presentazione e il pagamento è il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Requisiti di fatturazione elettronica

Conservazione dei documenti

Le aziende sono tenute a conservare registrazioni dettagliate di tutte le transazioni, sia di vendita che di acquisto, al fine di comprovare le proprie dichiarazioni ITBIS. In conformità con il codice fiscale della Repubblica Dominicana, queste registrazioni contabili devono essere conservate per una durata di 10 anni.

Gestione degli Abbonamenti e Fatturazione Senza Sforzo

Presentazione dell'IVA Dominicana: Scadenze Mensili, Conservazione dei Registri e Conformità

L'IVA dominicana opera secondo un calendario di presentazione mensile, con la scadenza per la presentazione e il pagamento fissata al 20° giorno del mese successivo. Le aziende sono tenute a conservare meticolosamente le registrazioni di tutte le transazioni per un periodo di dieci anni, in conformità con le disposizioni del codice fiscale dominicano. Questo include fatture di vendita, fatture di acquisto e qualsiasi altra documentazione relativa al calcolo dell'IVA. Queste registrazioni costituiscono la base per una presentazione accurata e puntuale dell'IVA, riducendo al minimo il rischio di potenziali problemi di non conformità.

Supporto multivaluta

IVA della Repubblica Dominicana per SaaS: Fatturazione Elettronica e Consulenza Specialistica

La fatturazione elettronica, pur non essendo obbligatoria, è altamente raccomandata come mezzo per semplificare la conformità IVA nella Repubblica Dominicana. Questo formato elettronico riduce al minimo gli errori, semplifica la tenuta dei registri e accelera il processo di presentazione. Inoltre, la consulenza di esperti fiscali è preziosa per districarsi tra le complessità delle normative IVA dominicane e mitigare i potenziali rischi. Sfruttando la loro esperienza, i fornitori di SaaS possono garantire operazioni conformi, ottimizzare l'efficienza fiscale e promuovere una solida conoscenza del panorama fiscale dominicano.

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