Aliquota fiscale per regione Nepal

Capire l'imposta sulle vendite SaaS in Nepal: una guida completa per le aziende

L'adozione da parte del Nepal di un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) nel 1997 ha avuto un impatto significativo sul modo in cui operano le aziende. Comprendere le sfumature dell'imposta sulle vendite SaaS è fondamentale per garantire la conformità ed evitare potenziali sanzioni. Questa guida fornisce una panoramica dettagliata delle normative IVA specificamente adattate alle aziende SaaS in Nepal, offrendo consigli pratici per gestire gli obblighi fiscali in modo efficiente.

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Nepal

Il Nepal ha adottato un sistema IVA nel 1997 per migliorare la riscossione delle entrate e modernizzare la sua amministrazione fiscale.

Link ufficiale del governo: Inland Revenue Department

13.00%

Aliquota IVA/imposta sulle vendite per prodotti e servizi elettronici

Categorie di prodotti con aliquota ridotta

Non sono previste aliquote fiscali ridotte per specifici beni o servizi digitali

Categorie di prodotti esenti

Nessun bene o servizio digitale specifico è esente

Meccanismo del reverse charge per le vendite B2B

È richiesta la convalida del codice fiscale

Sì, il PAN (Permanent Account Number) è richiesto

Quando è necessario registrarsi

Una volta superata la soglia

Registrazione online possibile

È necessario un rappresentante locale

No

Procedura di registrazione

Verifica se devi:

Le tue vendite superano un certo importo ogni anno.
Vendi prodotti digitali a persone in Nepal da un altro Paese.
Fai domanda online:

Compila un modulo sul sito web dell'ufficio delle imposte.
Fornisci le informazioni di base sulla tua attività.
Fornisci i seguenti documenti:

Fornisci la prova dell'esistenza della tua attività.
Fornisci il tuo codice fiscale e un documento d'identità del titolare.
Attendi l'approvazione:

Verificheranno la tua documentazione.
Se tutto è in regola, ti assegneranno un numero di partita IVA entro circa una settimana.
Segui le regole:

Aggiungi l'IVA al prezzo di ciò che vendi.
Invia loro i report sulle tue vendite e paga l'IVA che hai riscosso.
Conserva una registrazione accurata di tutto.

Elenco dei servizi digitali ed elettronici soggetti a imposta

Beni digitali:

Software: software, applicazioni e aggiornamenti scaricabili.
Contenuti digitali: ebook, musica, film, giochi, corsi online e altri media digitali.
Immagini e grafica digitali: foto stock, illustrazioni ed elementi di design.
Servizi digitali:

Servizi basati su cloud: SaaS (Software-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service), IaaS (Infrastructure-as-a-Service).
Servizi di streaming: piattaforme di streaming video e musicale (ad esempio, Netflix, Spotify).
Pubblicità online: annunci visualizzati su siti web, piattaforme di social media o motori di ricerca.
Giochi online: giochi multiplayer online e beni virtuali all'interno di tali giochi.
Web hosting e registrazione di nomi di dominio: servizi per la creazione e la manutenzione di siti web.
Piattaforme di e-learning: corsi online e risorse didattiche.

Sanzioni

Le sanzioni per il mancato rispetto dell'IVA in Nepal possono essere severe e variare a seconda della specifica violazione. Ecco alcune sanzioni comuni:  

Presentazione tardiva o mancata presentazione delle dichiarazioni IVA:

Presentazione tardiva: per ogni mese di ritardo nella presentazione della dichiarazione IVA viene applicata una sanzione dello 0,1% del reddito imponibile lordo o di 100 NPR, a seconda di quale sia l'importo maggiore.
Mancata presentazione: Se una dichiarazione IVA non viene presentata entro i termini previsti, le autorità fiscali possono stimare il fatturato del contribuente e accertare l'IVA di conseguenza, insieme a sanzioni e interessi applicabili.
Pagamento tardivo o mancato pagamento dell'IVA:

Ritardo nel pagamento: Sugli importi IVA non pagati vengono applicati interessi al tasso del 15% annuo per il periodo di ritardo.
Mancato pagamento: Se l'IVA rimane non pagata, le autorità fiscali possono intraprendere azioni esecutive, tra cui il sequestro di beni o l'avvio di procedimenti legali.
Altre violazioni:

Mancata tenuta dei registri: Viene applicata una sanzione dello 0,1% del reddito imponibile lordo o di NPR 1.000 al mese, a seconda di quale sia il maggiore, per ogni mese di inadempienza.
Presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti: Viene applicata una sanzione che va dal 50% al 100% della perdita fiscale.
Altri reati: Ulteriori sanzioni, tra cui multe e reclusione, possono essere applicabili per reati come l'evasione fiscale, l'ostruzione agli agenti fiscali e la fornitura di false informazioni.

Soglia di registrazione

NPR 2 milioni USD 14.890

Frequenza di dichiarazione

Mensile

Scadenza per la presentazione

Entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo

Requisiti di fatturazione elettronica

Non obbligatorio

Conservazione dei documenti

I seguenti documenti devono essere conservati per 5 anni:

Fatture (incluse fatture fiscali, note di credito e note di debito)
Bolle di accompagnamento
Lettere di vettura
Ordini di acquisto
Contratti
Accordi
Libro mastro
Libro cassa
Estratti conto bancari
Scritture contabili relative alle operazioni IVA
Copie delle dichiarazioni IVA presentate
Prova del pagamento dell'IVA
Dichiarazioni doganali
Permessi di importazione/esportazione
Altri documenti pertinenti relativi alle transazioni transfrontaliere

Gestione degli Abbonamenti e Fatturazione Senza Sforzo

Requisiti di conformità chiave

Un aspetto fondamentale della gestione dell'IVA sulle vendite SaaS è il rispetto degli obblighi di conformità. In Nepal, le aziende sono tenute a presentare le dichiarazioni IVA mensilmente, con pagamenti dovuti entro 25 giorni dalla fine di ogni periodo. È fondamentale conservare scrupolosamente i registri per un minimo di cinque anni, comprese fatture, ordini di acquisto, contratti e vari rendiconti finanziari. Sebbene la fatturazione elettronica non sia obbligatoria, adottarla può semplificare i processi di conformità. La consulenza con professionisti fiscali garantisce un'interpretazione accurata delle normative ed evita potenziali errori.

Supporto multivaluta

Gestione dell'IVA sulle vendite SaaS

Un'efficace gestione dell'IVA sui SaaS richiede una strategia completa. Le aziende devono determinare la propria imposta dovuta in base all'ubicazione del cliente e alla natura del servizio fornito. Sfruttare la tecnologia come i motori fiscali automatizzati può ridurre significativamente gli oneri amministrativi e garantire calcoli accurati. Inoltre, la ricerca di una guida da parte di professionisti qualificati può fornire informazioni preziose e aiutare le aziende a ottimizzare le proprie strategie fiscali per la massima efficienza.

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