지역별 세율 아르헨티나

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SaaS 판매세 개요

아르헨티나에서 부가가치세(VAT)는 디지털 분야에서 중요한 역할을 합니다. 1975년에 제정되어 지속적으로 현대화된 아르헨티나의 VAT 시스템은 표준 요율과 특정 규정 준수 지침을 준수하는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 판매에 적용됩니다. 이러한 역학 관계를 이해하는 것은 이 프레임워크 내에서 운영되는 비즈니스에 매우 중요합니다.

아르헨티나의 SaaS에 대한 표준 VAT 세율은 21%입니다. 이 세율은 다양한 상품에 대한 일관성을 보장하기 위해 과세 대상 디지털 서비스 공급을 포괄합니다. 특히 아르헨티나는 특정 범주의 디지털 상품이나 서비스를 VAT에서 면제하지 않으므로 세금 적용이 더욱 간소화됩니다. 그럼에도 불구하고 기업은 잠재적인 불일치를 완화하기 위해 진화하는 규정을 계속 파악해야 합니다.

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아르헨티나

아르헨티나는 1975년부터 VAT 시스템을 시행해 왔으며 경제적 문제를 해결하고 재정 안정성을 강화하기 위해 지속적으로 발전해 왔습니다.

21.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

10.50%

세율 감면

세율 감면 제품 카테고리

디지털 상품 및 서비스에 대한 특정 감세율은 없지만 Tierra Del Fogo 특별 경제 구역에서 생산된 특정 전자 제품은 10.5%의 VAT 감세를 받을 수 있습니다.

면세 제품 카테고리

디지털 상품 또는 서비스 범주는 면제되지 않습니다.

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

과세 대상 활동 개시 시, 단, 현지 사업체 설립 시에만 등록 가능

온라인 등록 가능

현지 대리인 필요

필수 아님

등록 절차

등록을 위해서는 F.420/J 양식을 작성하고 회사 정관 사본(스페인어가 아닌 경우 스페인어 번역본 포함)을 첨부해야 합니다. 정관 사본은 헤이그 협약에 따라 아포스티유를 받거나 공증인의 인증을 받고 아르헨티나 영사관의 확인을 받아야 합니다. 또한 IGJ(상업 기관을 관할하는 정부 기관) 등록 사본도 첨부해야 합니다.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

음악, 비디오 또는 게임 스트리밍 또는 다운로드 서비스는 웹 서비스 및 온라인 광고와 마찬가지로 표준 VAT 세율이 적용됩니다. 인터넷을 통해 제공되고 사용되는 모든 소프트웨어를 지칭하는 SaaS(Software as a Service)도 마찬가지로 과세됩니다. 또한 디지털 데이터 저장소를 제공하는 데이터 저장 서비스도 VAT가 부과됩니다.

벌금

VAT를 등록하지 않거나 늦게 등록하는 경우 누락된 VAT 금액의 50%에서 100%까지의 페널티가 부과될 수 있습니다.

등록 기준

기준 없음, 비거주 기업은 부가가치세 등록 필수

신고 간격

매월

신고 마감일

과세 기간 종료 후 20일(영업일 기준) 이내

전자세금계산서 요구사항

기록 보관

다음 항목을 최소 10년 동안 보관해야 합니다.

전자 송장, 판매 계약서, 공급업체 송장, 지불 증빙 서류, 제출된 신고서, 서신, 회계 장부, 대차대조표 및 손익계산서, 계약서, 배송 서류 및 기타 증빙 서류.

손쉬운 구독 관리 및 청구

규정 준수 필수 사항: 신고, 납부 및 기록

아르헨티나 VAT 규정을 준수하려면 신고 빈도, 납부 기한 및 기록 보관 요구 사항에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 기업은 매월 VAT 신고서를 제출하여 세무 의무를 적시에 보고해야 합니다. 또한 VAT는 과세 기간 종료 후 20일(영업일 기준) 이내에 납부해야 합니다. 이러한 엄격한 기한은 정확한 기록을 유지하고 규정된 기한을 준수하는 것의 중요성을 강조합니다.

견고한 기록 보관 관행은 아르헨티나의 VAT 규정 준수의 초석입니다. 기업은 특정 문서를 최소 10년 동안 세심하게 보관해야 합니다. 여기에는 전자 송장, 판매 계약서, 공급업체 송장, 지불 증빙 서류, 제출된 신고서, 관련 서신, 철저한 회계 장부, 대차대조표 및 손익계산서, 계약서, 배송 서류 및 기타 보충 증빙 서류가 포함됩니다. 이러한 필수 요구 사항을 꼼꼼하게 준수함으로써 기업은 아르헨티나의 VAT 환경을 원활하게 탐색할 수 있습니다.

다중 통화 지원

전자 송장 의무화 탐색: 규정 준수 간소화 및 이점 극대화

Embracing e-invoicing has become a critical component of VAT compliance in Argentina. The nation boasts a comprehensive e-invoicing framework, enabling efficient and secure issuance of electronic invoices. E-invoicing offers notable advantages, including streamlined reporting, reduced administrative complexities, and enhanced collaboration between taxpayers and tax authorities. Its implementation fosters transparency and minimizes the risk of errors or discrepancies, ultimately streamlining business operations.

Seeking guidance from seasoned tax professionals offers invaluable assistance in navigating Argentina’s intricate VAT regulations. Their expertise proves instrumental in ensuring complete compliance, resolving complex queries, and leveraging optimization opportunities. By tapping into their wisdom, businesses can cultivate a robust understanding of their obligations and maximize their compliance efficiency.

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