Stawka podatku według regionu Wirginia

Wybierz region

Firmy działające w Wirginii muszą być na bieżąco z wymogami stanowymi dotyczącymi podatku od sprzedaży i użytkowania SaaS. Obejmuje to zrozumienie 4,3% ogólnej stawki podatku od sprzedaży i użytkowania, która ma zastosowanie do większości usług cyfrowych, w tym SaaS. Chociaż obecnie nie ma wymogów dotyczących fakturowania elektronicznego, firmy powinny przechowywać dokładne dane przez co najmniej 3 lata na potrzeby ewentualnej kontroli. Konsultacja z doradcą podatkowym może pomóc w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi podatku od sprzedaży SaaS w Wirginii.

Obraz mozaikowy

Wirginia

Wirginia utrzymuje progresywną strukturę podatkową ze stawkami do 5,75%, koncentrując się na finansowaniu edukacji i usług publicznych z wpływów podatkowych.

Oficjalny link rządowy: Podatek w Wirginii

4.30%

Stawka VAT/ podatku od sprzedaży dla produktów i usług elektronicznych

Niektóre towary

Obniżona stawka podatku

Mechanizm odwrotnego obciążenia dla sprzedaży B2B

Nie dotyczy w USA

Wymagana walidacja numeru NIP

Tak

Kiedy należy się zarejestrować

Jeśli przekroczysz 100 000 USD ze sprzedaży.

Możliwa rejestracja online

Tak

Procedura rejestracji

Zarejestruj się w Virginia Department of Taxation, aby uzyskać certyfikat podatku od sprzedaży.
Złóż formularz 500 (Virginia Corporation Income Tax Return), jeśli uzyskujesz dochód pochodzący z Wirginii.
W razie potrzeby wyznacz zarejestrowanego agenta w Wirginii

Lista usług cyfrowych i elektronicznych podlegających opodatkowaniu

oprogramowanie SaaS, gry wideo, produkty cyfrowe

Kary

5% niezapłaconego podatku za każdy miesiąc, maksymalnie 25% (opłata za opóźnienie w złożeniu); 10% niezapłaconego podatku po 30 dniach (opłata za opóźnienie w płatności)

Próg rejestracji

$100,000.00

Częstotliwość składania deklaracji

Miesięcznie, kwartalnie lub rocznie

Termin składania deklaracji

dzień miesiąca

Wymogi dotyczące fakturowania elektronicznego

Brak ogólnostanowego obowiązku e-fakturowania

Prowadzenie dokumentacji

Deklaracje podatkowe i dokumenty uzupełniające: minimum 3 lata, zalecane 7 lat

Lokalny zakres stawek

0% – 1%

Bezproblemowe zarządzanie subskrypcjami i fakturowanie

Wymogi zgodności z przepisami dotyczącymi podatku od sprzedaży SaaS w Wirginii obejmują terminowe składanie deklaracji i dokonywanie płatności, prowadzenie dokładnych ewidencji i rozumienie zwolnień. Firmy muszą składać deklaracje co miesiąc, kwartał lub rok, w zależności od swoich zobowiązań podatkowych, i dokonywać płatności do 20. dnia miesiąca. Ewidencja powinna obejmować faktury, paragony i inne dokumenty potwierdzające obliczenia podatku od sprzedaży. Niektóre rodzaje SaaS, takie jak te wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych, mogą być zwolnione z podatku od sprzedaży.

Obsługa wielu walut

Firmy mogą podjąć szereg kroków, aby skutecznie zarządzać podatkiem od sprzedaży SaaS w Wirginii. Bycie na bieżąco z przepisami dotyczącymi podatku od sprzedaży, rozumienie lokalizacji klientów i stawek podatkowych oraz rozważenie korzystania z automatycznego oprogramowania podatkowego to ważne kroki w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Ponadto konsultacja z doradcą podatkowym może zapewnić spersonalizowane wskazówki i pomóc firmom w poruszaniu się po zawiłościach podatku od sprzedaży SaaS w Wirginii. Podejmując proaktywne podejście, firmy mogą zminimalizować ryzyko kar i zapewnić sobie wywiązywanie się ze swoich zobowiązań podatkowych.

Gotowy do rozpoczęcia?

Byliśmy na Twoim miejscu. Podziel się z nami swoimi globalnymi marzeniami, a my wykorzystamy nasze 18-letnie doświadczenie, aby pomóc Ci je zrealizować.

Porozmawiaj z ekspertem
Obraz mozaikowy
pl_PLPolski