Aliquota fiscale per regione Cambogia

Capire l'imposta sulle vendite SaaS in Cambogia: una guida completa per le aziende

La Cambogia ha implementato un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) nel 1999, a dimostrazione di un passo verso un'amministrazione fiscale modernizzata e una migliore conformità. Le aziende che operano in Cambogia, comprese quelle che offrono Software as a Service (SaaS), devono aderire a specifiche normative IVA per garantire la conformità. Questa guida approfondisce le complessità dell'imposta sulle vendite SaaS in Cambogia, fornendo preziose informazioni per le aziende per districarsi tra le complessità di questo regime fiscale.

L'aliquota IVA standard in Cambogia è attualmente pari al 10,0%, applicabile ai SaaS e ad altri servizi digitali. È fondamentale notare che non sono previste aliquote IVA ridotte o esenzioni per beni e servizi digitali. Ciò implica che tutti i fornitori di SaaS devono addebitare l'aliquota IVA standard ai propri clienti, a meno che non siano specificamente esentati dalla legge. Le aziende devono conservare scrupolosamente i registri per un minimo di 10 anni, comprendendo tutti i dati transazionali e finanziari rilevanti ai fini fiscali. Sebbene la fatturazione elettronica non sia ancora completamente implementata in Cambogia, è altamente consigliata per semplificare la conformità e garantire l'accuratezza dei dati.

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Cambogia

La Cambogia ha implementato un sistema IVA nel 1999, concentrandosi sulla modernizzazione dell'amministrazione fiscale e sul miglioramento della conformità.

Link ufficiale del governo: Dipartimento Generale delle Imposte

10.00%

Aliquota IVA/imposta sulle vendite per prodotti e servizi elettronici

Categorie di prodotti con aliquota ridotta

Nessuna aliquota fiscale ridotta specifica per beni e servizi digitali

Categorie di prodotti esenti

I beni e i servizi digitali non sono generalmente esenti dall'IVA in Cambogia.

Meccanismo del reverse charge per le vendite B2B

È richiesta la convalida del codice fiscale

Quando è necessario registrarsi

Le società non residenti devono registrarsi ai fini IVA in Cambogia se forniscono beni e servizi digitali imponibili a consumatori o aziende cambogiani, con soglie specifiche per il fatturato annuo.

Registrazione online possibile

È necessario un rappresentante locale

Procedura di registrazione

Per registrarsi ai fini IVA in Cambogia, nominare un rappresentante fiscale locale e registrarsi presso il Dipartimento Generale delle Imposte (GDT). Compilare e inviare il modulo di registrazione IVA insieme ai documenti necessari. In caso di approvazione, si otterrà un certificato IVA.

Elenco dei servizi digitali ed elettronici soggetti a imposta

Accesso e download di software e applicazioni, servizi di streaming per musica e video, servizi di pubblicità online, contenuti digitali (e-book, musica, download di video), servizi cloud e archiviazione online, piattaforme di apprendimento online, servizi di telecomunicazione, contenuti audio, video e audiovisivi, archiviazione ed elaborazione dei dati, libri elettronici e software basati su cloud e prodotti as-a-service (SaaS, PaaS, IaaS).

Sanzioni

Le sanzioni per la non conformità possono includere multe per la registrazione tardiva, ritardi nella presentazione e segnalazioni errate. Gli importi e le aliquote specifiche possono variare.

Soglia di registrazione

KHR 250 milioni USD 61.400

Frequenza di dichiarazione

Mensile

Scadenza per la presentazione

Entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Requisiti di fatturazione elettronica

Non completamente implementato

Conservazione dei documenti

I registri dovrebbero essere generalmente conservati per un periodo di almeno 10 anni, inclusi tutti i dati transazionali e finanziari rilevanti ai fini fiscali.

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Requisiti di conformità per l'imposta sulle vendite SaaS: un'analisi dettagliata

Le aziende che offrono SaaS in Cambogia devono aderire a specifici requisiti di conformità per evitare sanzioni e garantire il rispetto delle normative fiscali. Le dichiarazioni IVA devono essere presentate mensilmente e i pagamenti sono dovuti entro il 20 del mese successivo. Il mantenimento di registri accurati e organizzati è fondamentale per dimostrare la conformità durante le verifiche. Questi registri dovrebbero includere fatture, ricevute e qualsiasi altra documentazione relativa a transazioni finanziarie. È altamente consigliabile consultare un professionista fiscale per garantire una comprensione completa delle normative ed evitare potenziali problemi di conformità.

Supporto multivaluta

Gestire efficacemente l'imposta sulle vendite SaaS: best practice per le aziende

Le aziende che operano nel settore SaaS possono gestire efficacemente i propri obblighi in materia di imposta sulle vendite adottando le migliori pratiche. L'implementazione di un sistema automatizzato per la generazione e la gestione delle fatture può semplificare il processo e garantirne l'accuratezza. L'utilizzo della fatturazione elettronica, quando disponibile, può aumentare ulteriormente l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi. Rivedere e aggiornare regolarmente le conoscenze fiscali è essenziale per rimanere al passo con qualsiasi cambiamento nelle normative. La ricerca di una guida da parte di professionisti fiscali può fornire un valido supporto nell'affrontare scenari fiscali complessi e garantire la conformità. Aderendo a queste best practice, le aziende possono gestire efficacemente i propri obblighi in materia di imposta sulle vendite SaaS e ridurre al minimo il rischio di non conformità.

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