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カリフォルニア州売上税:SaaS事業者向けの完全ガイド

カリフォルニア州は、その堅牢かつ包括的な売上税システムで知られています。州内で事業を展開する企業は、Software as a Service(SaaS)を提供する企業を含め、コンプライアンスを確保するためにカリフォルニア州の売上税法の specifics を理解する必要があります。標準VAT税率が7.3%と厳格な規制の枠組みがあるため、カリフォルニア州の売上税要件を理解することは、SaaS事業者にとって非常に重要です。

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California

カリフォルニア州の最高所得税率は、高所得者層に対して13.3%から14.4%に引き上げられました。これは、広範な公共サービスとプログラムへの資金提供を目的とした、州の累進課税制度を反映したものです。

政府機関の公式リンク: CDTFA

7.30%

電子製品およびサービスのVAT/売上税率

非課税となる製品カテゴリ

電子書籍、ソフトウェア、モバイルアプリ

B2B取引におけるリバースチャージメカニズム

米国では適用されません

納税者番号の検証が必要です

はい

いつ登録が必要ですか?

物理的な拠点がある場合、または売上が50万ドルを超える場合。

オンライン登録が可能

はい

現地代理人必須

はい

登録手続き

外国法人またはLLCとしての資格を得るために、カリフォルニア州務長官に登録してください。
カリフォルニア州税務管理委員会から販売許可を取得します。
カリフォルニア州 sourced の所得がある場合、Form 100(カリフォルニア州法人税または所得税申告書)を提出します。
必要であれば、カリフォルニア州の登録代理人を任命します。

課税対象となるデジタルおよび電子サービスの一覧

SaaS、ビデオゲーム、モバイルアプリ

罰則

未納税額の毎月5%、最大25%(遅延提出); 30日経過後の未納税額の10%(遅延支払い)

登録のしきい値

$500,000.00

提出間隔

毎月、四半期ごと、または毎年

提出期限

毎月20日

電子請求書の要件

州の契約者に対して、州の調達サイトである Cal eProcure を介して電子請求書を発行することを義務付けています。

記録保持

所得税申告書および関連書類:最低3年、推奨7年

現地税率範囲

0% – 4.75%

簡単なサブスクリプション管理と請求

カリフォルニア州売上税コンプライアンスの重要な要素

カリフォルニア州の売上税法を遵守するには、いくつかの重要な要素があります。企業は、州内の顧客の所在地によって決まる納税義務を正しく特定する必要があります。次に、月次、四半期ごと、または年次など、定められた提出頻度に従い、毎月の20日までに正確なVAT申告書を支払いとともに提出する必要があります。正確な計算を行い、監査要件を満たすためには、少なくとも3年間は適切な記録を維持することが不可欠です。

複数通貨対応

カリフォルニア州におけるSaaS売上税コンプライアンスのエキスパートアドバイス

SaaS売上税を効果的に管理するために、企業はさまざまな戦略を採用できます。信頼できる会計ソフトウェアを使用すると、計算を効率化し、申告プロセスを自動化できます。さらに、税務の専門家に相談することで、コンプライアンス手続きに関する貴重なガイダンスが得られ、最新の規制を確実に遵守できます。州の契約者に義務付けられている電子請求書は、VATコンプライアンスに対する標準化され効率的なアプローチを提供します。

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私たちは、かつてお客様と同じ立場でした。18年間の経験を共有し、お客様のグローバルな夢を実現させましょう。

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