Aliquota fiscale per regione Israele

Le informazioni fornite in questa pagina sono destinate esclusivamente a scopi informativi generali. Non devono essere interpretate come consulenza fiscale, né sono intese come tali. Per consigli sulle vostre specifiche responsabilità fiscali, consultate un esperto fiscale. PayPro Global non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi azione intrapresa o non intrapresa sulla base delle informazioni qui presentate.

Conformità IVA per le aziende SaaS in Israele

SaaS businesses in Israel are subject to a Value Added Tax (VAT). The standard VAT rate in Israel is 18%, and businesses are required to register for VAT if their annual turnover exceeds a certain threshold. VAT registration and compliance are crucial for SaaS companies operating in Israel, as failure to comply can result in significant penalties and fines.

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Israele

Israele ha adottato un sistema IVA nel 1976 per modernizzare la propria amministrazione fiscale e migliorare la riscossione delle entrate.

Link ufficiale del governo: Israel Tax Authority

18.00%

Aliquota IVA/imposta sulle vendite per prodotti e servizi elettronici

Categorie di prodotti con aliquota ridotta

Nessun bene o servizio digitale specifico ha ridotto le tasse in Israele

Categorie di prodotti esenti

Non esistono categorie specifiche di beni o servizi digitali esenti da IVA in Israele

Meccanismo del reverse charge per le vendite B2B

È richiesta la convalida del codice fiscale

Quando è necessario registrarsi

La registrazione è obbligatoria prima di poter fornire beni o servizi imponibili in Israele

Registrazione online possibile

No

È necessario un rappresentante locale

Procedura di registrazione

Per le aziende straniere che offrono servizi digitali in Israele, la procedura di registrazione richiede l'invio manuale della documentazione tramite un rappresentante fiscale locale. Ciò significa che è necessario nominare un rappresentante fiscale locale per gestire tutte le questioni relative all'IVA per conto dell'azienda. I documenti richiesti includono il certificato di registrazione dell'azienda, il documento d'identità del rappresentante locale e un modulo di registrazione IVA compilato (Modulo 821). Questi documenti devono essere presentati al Dipartimento IVA in Israele. Al termine dell'elaborazione e dell'approvazione della registrazione, l'Agenzia delle Entrate Israeliana rilascerà un numero di partita IVA.

Elenco dei servizi digitali ed elettronici soggetti a imposta

Servizi Cloud
Servizi di insegnamento a distanza ed e-learning
Servizi forniti elettronicamente
Servizi di pubblicità online
Servizi di consulenza e professionali online (ad esempio, legali, finanziari)
Mercati online
Servizi di telecomunicazione
Trasmissioni televisive e radiofoniche
Servizi di web hosting e manutenzione siti web

Sanzioni

Sanzione per la registrazione tardiva: 1% dell'importo del fatturato imponibile.

Multe e sanzioni possono essere applicate per la presentazione tardiva delle dichiarazioni e dei pagamenti IVA.

Soglia di registrazione

Nessuna soglia, le società non residenti devono registrarsi ai fini IVA

Frequenza di dichiarazione

Trimestralmente o annualmente a seconda del volume delle vendite

Scadenza per la presentazione

Entro il 15° giorno del mese successivo alla fine del periodo di riferimento

Requisiti di fatturazione elettronica

Non obbligatorio

Conservazione dei documenti

Le aziende sono tenute a conservare una documentazione completa delle transazioni per un minimo di 7 anni e tali documenti devono essere accessibili per l'esame da parte delle autorità fiscali in Israele.

Gestione degli Abbonamenti e Fatturazione Senza Sforzo

Presentazione, Scadenze e Conservazione dei Registri

Le aziende SaaS in Israele sono tenute ad addebitare l'IVA su tutte le vendite imponibili. Per quanto riguarda la conformità, le aziende devono presentare regolarmente le dichiarazioni IVA, trimestralmente o mensilmente, a seconda del loro volume di vendite. La scadenza per la presentazione è in genere il 15° giorno del mese successivo alla fine del periodo di riferimento. Inoltre, le aziende devono conservare una documentazione completa delle transazioni per un minimo di 7 anni e tali documenti devono essere prontamente disponibili per l'esame da parte delle autorità fiscali.

Supporto multivaluta

Semplificare la conformità IVA in Israele

Per le aziende SaaS che desiderano semplificare la propria conformità IVA in Israele, la fatturazione elettronica sta diventando sempre più popolare. La fatturazione elettronica può far risparmiare tempo e denaro alle aziende automatizzando il processo di fatturazione e garantendo il rispetto dei requisiti di conformità. Tuttavia, è importante consultare professionisti fiscali per assicurarsi che la propria attività sia conforme a tutte le normative IVA pertinenti in Israele.

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