Aliquota fiscale per regione Marocco

Aliquote IVA per SaaS in Marocco: una panoramica completa

Il Marocco ha adottato il sistema dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel 1986, con l'obiettivo di generare entrate e sostenere lo sviluppo economico del paese. Nell'ambito di questo sistema, l'aliquota IVA standard per SaaS e altri servizi digitali è pari al 20%. Le aziende che operano in Marocco sono tenute ad addebitare l'IVA sulle vendite SaaS e l'aliquota dipende dalla posizione del cliente. Se il cliente è un'azienda registrata in Marocco, si applica l'aliquota IVA standard del 20%. Tuttavia, se il cliente è un privato o un'azienda non registrata in Marocco, l'aliquota IVA è ridotta al 10%.

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Marocco

Il Marocco ha adottato un sistema IVA nel 1986 per migliorare la generazione di entrate e sostenere lo sviluppo economico.

Link ufficiale del governo: Direction Générale des Impôts

20.00%

Aliquota IVA/imposta sulle vendite per prodotti e servizi elettronici

10.00%

Aliquota fiscale ridotta

Categorie di prodotti con aliquota ridotta

In generale, non esistono aliquote fiscali ridotte specifiche per beni o servizi digitali in Marocco

Categorie di prodotti esenti

In generale, non esistono esenzioni specifiche per beni o servizi digitali in Marocco

Meccanismo del reverse charge per le vendite B2B

È richiesta la convalida del codice fiscale

Quando è necessario registrarsi

Una volta superata la soglia

Registrazione online possibile

No

È necessario un rappresentante locale

Procedura di registrazione

Affinché un'azienda non residente sia riconosciuta come soggetto passivo IVA in Marocco, è tenuta a compilare un modulo di domanda di registrazione IVA e presentarlo fisicamente all'ufficio dell'Amministrazione fiscale marocchina (MTA).

Elenco dei servizi digitali ed elettronici soggetti a imposta

E-book
Download di musica
Videogiochi
Software
App
Servizi di streaming (musica, video)
Cloud computing
Web hosting
Software as a Service (SaaS)
pubblicità online
Mercati elettronici
Creazione e distribuzione di contenuti digitali

Sanzioni

In Marocco, le sanzioni per problemi relativi all'IVA sono le seguenti:
– Una registrazione IVA in ritardo comporta una sanzione di 1.000 MAD (circa 92 EUR).
– Se la dichiarazione IVA viene pagata o presentata in ritardo, la sanzione varia dal 5% al 20% dell'importo IVA dovuto.
– Gli errori nelle dichiarazioni IVA possono comportare sanzioni che vanno dal 5% al 100% dell'importo IVA dovuto.
– I deficit sono penalizzati al 100% dell'importo IVA dovuto.

Soglia di registrazione

MAD 2 milioni USD 204.000

Frequenza di dichiarazione

Mensile

Scadenza per la presentazione

Entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Requisiti di fatturazione elettronica

Non obbligatorio

Conservazione dei documenti

I seguenti documenti devono essere conservati per almeno 6 anni:

Registrazioni contabili: queste dovrebbero riflettere accuratamente la vostra posizione finanziaria e consentire la preparazione dei bilanci.

Fatture: è necessario conservare sia le fatture di vendita che quelle di acquisto.

Ricevute: tutte le ricevute di spesa devono essere conservate.

Estratti conto bancari: è necessario conservarli per la riconciliazione con i registri contabili.

Cedolini paga: se applicabile, devono essere conservati.

Gestione degli Abbonamenti e Fatturazione Senza Sforzo

Registrazione IVA e Adempimenti per le Aziende SaaS in Marocco

Le aziende SaaS in Marocco sono tenute a registrarsi ai fini IVA se il loro fatturato annuo supera i 500.000 MAD (circa 50.000 USD). Dopo la registrazione, le aziende devono presentare le dichiarazioni IVA mensilmente, con pagamenti dovuti entro il 20 del mese successivo. Per garantire la conformità, è fondamentale conservare una documentazione dettagliata per almeno sei anni, compresi registri contabili, fatture, ricevute, estratti conto bancari e buste paga (se applicabile). Sebbene la fatturazione elettronica non sia obbligatoria in Marocco, è altamente consigliata per semplificare il processo di conformità IVA e ridurre il rischio di errori.

Supporto multivaluta

Consulenza Specialistica per Aziende SaaS

Gestire la conformità IVA può essere complesso, soprattutto per le aziende che operano in più giurisdizioni. Per garantire accuratezza e ridurre al minimo i rischi di conformità, è altamente consigliabile collaborare con un professionista fiscale specializzato in SaaS e servizi digitali. Questi professionisti possono aiutare a comprendere le complessità delle normative IVA, garantendo la corretta conformità ed evitando potenziali sanzioni o problemi legali. Ricordate che rimanere aggiornati sulle ultime normative IVA e cercare una guida professionale sono essenziali per mantenere la conformità e massimizzare il successo della vostra azienda in Marocco.

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