Aliquota fiscale per regione Angola

Capire l'IVA in Angola: punti chiave per le aziende

L'Angola ha implementato un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) nel 2019. Questo sistema ha sostituito la precedente imposta sulle vendite e mira a semplificare l'amministrazione fiscale e aumentare le entrate del governo. L'aliquota IVA standard in Angola è del 14% e si applica ai SaaS e alla maggior parte dei servizi digitali. Le aziende che operano in Angola devono rispettare le normative IVA registrandosi ai fini IVA, applicando l'aliquota appropriata sulle forniture imponibili e presentando le dichiarazioni IVA su base mensile. La scadenza per il pagamento dell'IVA è la fine del mese successivo alla transazione. È fondamentale conservare documenti come fatture, dichiarazioni IVA e registrazioni contabili per un periodo da 5 a 10 anni a fini di audit.

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Angola

L'Angola ha istituito un sistema IVA nel 2019, cercando di semplificare l'amministrazione fiscale e aumentare le entrate del governo.

Link ufficiale del governo: Agência Geral Tributária

14.00%

Aliquota IVA/imposta sulle vendite per prodotti e servizi elettronici

Categorie di prodotti con aliquota ridotta

Nessuna aliquota fiscale ridotta specifica per beni e servizi digitali

Categorie di prodotti esenti

Gli e-book sono esenti

Meccanismo del reverse charge per le vendite B2B

È richiesta la convalida del codice fiscale

Quando è necessario registrarsi

Entro 30 giorni dall'inizio delle attività

Registrazione online possibile

È necessario un rappresentante locale

Nessuna informazione specifica trovata

Procedura di registrazione

Ottenere un codice fiscale dall'AGT (Amministrazione Generale delle Tasse)
Nomina di un rappresentante locale responsabile in solido per l'IVA
Presentazione dei documenti e delle informazioni necessari sull'attività
Ricezione del certificato di registrazione IVA da parte dell'AGT
Rispettare tutti gli obblighi relativi all'IVA

Elenco dei servizi digitali ed elettronici soggetti a imposta

Software SaaS e basati su cloud, download e streaming di contenuti multimediali, app, siti di incontri e di abbonamento, e-learning, giochi e archiviazione e software online fanno tutti parte dei servizi digitali offerti.

Sanzioni

Presentazione tardiva delle dichiarazioni IVA o delle dichiarazioni IVA elettroniche e inadempienza generale (ad esempio, mancata tenuta di registri adeguati o dichiarazione IVA errata)

Soglia di registrazione

Nessuna soglia, le società non residenti devono registrarsi ai fini IVA

Frequenza di dichiarazione

Mensile

Scadenza per la presentazione

L'IVA deve essere versata entro la fine del mese successivo per le transazioni effettuate nel mese precedente.

Requisiti di fatturazione elettronica

Non specificato

Conservazione dei documenti

Tipo di documenti: Fatture, Dichiarazioni IVA e Registrazioni contabili

Intervallo di conservazione: I documenti devono essere conservati da 5 a 10 anni

Gestione degli Abbonamenti e Fatturazione Senza Sforzo

Sistema IVA dell'Angola: Esenzioni, Fatturazione Elettronica e Inversione Contabile

Per quanto riguarda le categorie IVA specifiche, gli e-book sono esenti da IVA in Angola. Le aziende dovrebbero consultare le autorità fiscali per un elenco completo di beni e servizi esenti da IVA. È importante garantire una classificazione IVA accurata per tutti i beni e servizi offerti. Sebbene la fatturazione elettronica non sia obbligatoria in Angola, è una pratica altamente raccomandata per migliorare l'efficienza e garantire la conformità. Le aziende che vendono a clienti in Angola dovrebbero essere consapevoli dei meccanismi di inversione contabile che potrebbero essere applicati a seconda dello stato di registrazione IVA del cliente.

Supporto multivaluta

Gestire la Conformità IVA per le Aziende Multinazionali

Per le aziende che operano in più giurisdizioni, è consigliabile consultare dei professionisti fiscali per garantire la conformità alle normative IVA locali ed evitare potenziali rischi o sanzioni. La tenuta di registri accurati e la ricerca di una consulenza professionale possono aiutare le aziende a gestire con successo le complessità dell'IVA. Il monitoraggio continuo delle modifiche alle normative IVA è inoltre fondamentale per rimanere conformi e adattare le strategie di conseguenza.

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