지역별 세율 아르헨티나

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SaaS 판매세 개요

아르헨티나에서 부가가치세(VAT)는 디지털 분야에서 중요한 역할을 합니다. 1975년에 제정되어 지속적으로 현대화된 아르헨티나의 VAT 시스템은 표준 요율과 특정 규정 준수 지침을 준수하는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 판매에 적용됩니다. 이러한 역학 관계를 이해하는 것은 이 프레임워크 내에서 운영되는 비즈니스에 매우 중요합니다.

아르헨티나의 SaaS에 대한 표준 VAT 세율은 21%입니다. 이 세율은 다양한 상품에 대한 일관성을 보장하기 위해 과세 대상 디지털 서비스 공급을 포괄합니다. 특히 아르헨티나는 특정 범주의 디지털 상품이나 서비스를 VAT에서 면제하지 않으므로 세금 적용이 더욱 간소화됩니다. 그럼에도 불구하고 기업은 잠재적인 불일치를 완화하기 위해 진화하는 규정을 계속 파악해야 합니다.

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아르헨티나

아르헨티나는 1975년부터 VAT 시스템을 시행해 왔으며 경제적 문제를 해결하고 재정 안정성을 강화하기 위해 지속적으로 발전해 왔습니다.

21.00%

전자 제품 및 서비스 부가가치세/판매세율

10.50%

세율 감면

세율 감면 제품 카테고리

디지털 상품 및 서비스에 대한 특정 감세율은 없지만 Tierra Del Fogo 특별 경제 구역에서 생산된 특정 전자 제품은 10.5%의 VAT 감세를 받을 수 있습니다.

면세 제품 카테고리

디지털 상품 또는 서비스 범주는 면제되지 않습니다.

B2B 판매에 대한 역 과세 메커니즘

세무 ID 확인 필요

언제 등록해야 하나요?

Voluntary; local payment processors automatically withhold and remit 21% VAT on digital services.

온라인 등록 가능

현지 대리인 필요

필수 아님

등록 절차

Voluntary online registration is available for non-residents without establishing a local presence.

과세 대상 디지털 및 전자 서비스 목록

음악, 비디오 또는 게임 스트리밍 또는 다운로드 서비스는 웹 서비스 및 온라인 광고와 마찬가지로 표준 VAT 세율이 적용됩니다. 인터넷을 통해 제공되고 사용되는 모든 소프트웨어를 지칭하는 SaaS(Software as a Service)도 마찬가지로 과세됩니다. 또한 디지털 데이터 저장소를 제공하는 데이터 저장 서비스도 VAT가 부과됩니다.

벌금

VAT를 등록하지 않거나 늦게 등록하는 경우 누락된 VAT 금액의 50%에서 100%까지의 페널티가 부과될 수 있습니다.

등록 기준

기준 없음, 비거주 기업은 부가가치세 등록 필수

신고 간격

매월

신고 마감일

Between the 12th and 22nd of the following month, staggered by the final CUIT digit.

전자세금계산서 요구사항

기록 보관

다음 항목을 최소 10년 동안 보관해야 합니다.

전자 송장, 판매 계약서, 공급업체 송장, 지불 증빙 서류, 제출된 신고서, 서신, 회계 장부, 대차대조표 및 손익계산서, 계약서, 배송 서류 및 기타 증빙 서류.

How-To Guides: Argentina SaaS VAT

1단계 기준점

On December 2, 2025, the Argentina Federal Tax Administration published General Resolution 5794, updating the special VAT withholding rules for sales via digital platforms under General Resolution 5319/2023. Under this regime, digital platforms designated by the Federal Tax Administration are required to function as VAT withholding agents for sales made by sellers or service providers who are registered VAT taxpayers, taxpayers under the simplified regime (monotributo), or non-registered taxpayers.

 

The new resolution changes the criteria for “non-registered taxpayers”: sellers are now subject to VAT withholding if they conduct ten or more monthly transactions on the same platform totalling over ARS 750,000, or if they conduct four or more transactions per month over a four-month period that together exceed ARS 750,000.

2단계 사업자 등록

Argentina uses a VAT Withholding/Collection Tax system for non-resident digital services, meaning the foreign seller is generally not required to register for VAT. The VAT burden falls on local banks, domestic credit card issuers, or payment processors. But this means that your product price should be inclusive, incuding the tax amount.

Your registration in VAT is voluntary.

단계: 3 TIN/VAT 번호

If you do consider registering for tax, you will need to obtain a VAT registration number, which establishes you in the Argentinian tax system as a legal business.

1단계 표준 VAT 세율

The standard VAT/IVA rate in Argentina is 21%. This applies to digital services, including SaaS.

2단계 VAT 공식

세액을 계산하려면 다음 공식을 사용하십시오:

 

VAT Amount = Net Price X 21%

1단계 B2C 판매

비거주 공급업체는 일반적으로 21%의 VAT를 부과하거나 징수하지 않습니다. 결제 처리 시, VAT는 일반적으로 현지 신용카드 회사, 결제 처리업체 또는 금융 기관에 의해 원천징수되어 AFIP로 송금됩니다.

2단계 B2B 판매

판매자는 역청구(Reverse Charge)가 적용됨(VAT 0%)을 명확히 명시한 인보이스를 현지 기업 고객에게 발행합니다. 세금 징수는 고객의 책임입니다.

단계: 3 송장 요구 사항

Argentine VAT-registered taxpayers typically issue standard commercial invoices that include:
  • 공급업체 이름
  • 공급업체 주소
  • 서비스 설명
  • 청구된 가격.

1단계 신고 주기

For VAT-registered taxpayers, the filing interval is monthly.

2단계 신고 마감일

납부 기한은 CUIT(세금 ID)의 마지막 자리에 따라 회계 기간 종료 다음 달 12일에서 22일 사이로 분산됩니다.

PayPro Global 솔루션: 간소화된 등록 및 재정 대리

Navigating VAT registration and fiscal representation in Argentina can be daunting. PayPro Global acts as your Merchant of Record, handling these complexities, including VAT registration and fiscal representation where needed, so you can focus on your business.

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FAQ

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