Taux de taxe par région Kirghizistan

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Comprendre la TVA sur les SaaS au Kirghizistan : Un guide complet pour les entreprises

Le Kirghizistan, à l'instar de nombreux autres pays, a mis en place un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de garantir l'équité et la transparence de son administration fiscale. Depuis 1992, les entreprises du Kirghizistan sont soumises à un taux de TVA standard de 12 %, applicable à une large gamme de biens et services, y compris les logiciels en tant que service (SaaS). Ce guide a pour but de fournir des informations complètes sur la réglementation de la TVA sur les SaaS au Kirghizistan, en offrant des conseils pratiques aux entreprises qui évoluent dans ce paysage fiscal.

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Kirghizistan

Le Kirghizistan a mis en place un système de TVA en 1992 afin de moderniser son administration fiscale et d'améliorer la conformité.

Lien officiel du gouvernement : Service national des impôts

12.00%

Taux de TVA/taxe de vente sur les produits et services électroniques

Catégories de produits à taux réduit

Aucun bien ou service numérique avec un taux de taxe réduit

Catégories de produits exonérées

Aucun bien ou service numérique exonéré

Mécanisme d'autoliquidation pour les ventes B2B

Non spécifié

Validation du numéro d'identification fiscale requise

Oui

Quand devez-vous vous enregistrer ?

Avant de commencer toute activité imposable

Enregistrement en ligne possible

Oui

Représentant local requis

Non

Procédure d'enregistrement

Pour s'enregistrer à la TVA au Kirghizistan, les entreprises doivent soumettre une demande papier au bureau des impôts local compétent. Cela peut être fait en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Tous les documents justificatifs nécessaires doivent être fournis avec la demande. Le bureau des impôts traitera la demande dans un délai de 5 jours et décidera ensuite de la délivrance d'un numéro d'immatriculation à la TVA.

Liste des services numériques et électroniques passibles de la taxe

Services d'hébergement Web
Musique téléchargeable et en streaming
Logiciels en nuage
Livres électroniques
publicité en ligne
Images, films et vidéos

Pénalités

Si les déclarations de TVA ne sont pas soumises à temps ou si la taxe correspondante n'est pas payée à la date d'échéance, l'administration fiscale peut imposer une pénalité de retard. La pénalité pour retard de paiement est de 0,09 % par jour, tandis que la pénalité pour retard de déclaration varie de 5 000 à 13 000 soms.

Seuil d'imposition

Sans seuil, les entreprises non résidentes doivent s'enregistrer à la TVA

Fréquence de déclaration

Mensuelle

Date limite de dépôt

Au plus tard le 25 du mois suivant.

Exigences en matière de facturation électronique

Non spécifié

Tenue des dossiers

Factures : Indiquez le nom de votre entreprise, son adresse, son numéro d'immatriculation à la TVA, la date de la facture, le numéro de séquence, le nom et l'adresse de l'acheteur, le numéro d'immatriculation à la TVA de l'acheteur (le cas échéant), le montant de la TVA et le taux appliqué à chaque article, ainsi que le montant final après impôt1.
Comptes annuels : Comptes de résultat, bilans et autres états financiers.
Relevés bancaires : Y compris les bordereaux de versement.
Livres de caisse : Enregistrements de toutes les transactions en espèces.
Notes de crédit ou de débit : Émises ou reçues

Gestion des abonnements et facturation simplifiées

Naviguer dans la conformité : Exigences essentielles pour les entreprises SaaS

Il est crucial de comprendre les exigences de conformité à la TVA pour garantir que votre entreprise SaaS opère dans le cadre juridique et fiscal du Kirghizistan. Les entreprises sont tenues de produire des déclarations de TVA mensuellement, les paiements étant dus au plus tard le 25 du mois suivant. Pour assurer une tenue de registres adéquate, vous devez conserver des factures détaillées, des comptes annuels, des relevés bancaires, des livres de caisse et toutes les notes de crédit ou de débit pertinentes. Bien que la facturation électronique ne soit pas obligatoire pour le moment, elle est fortement recommandée car elle simplifie les processus de tenue de registres et réduit le risque d'erreurs. La consultation de professionnels de la fiscalité peut fournir un soutien précieux pour garantir que votre entreprise respecte toutes les exigences de conformité et optimise son efficacité fiscale.

Prise en charge de plusieurs devises

Meilleures pratiques pour la gestion de la TVA sur les SaaS

– Facturation précise : Assurez-vous que vos factures contiennent tous les détails requis, notamment le nom de votre entreprise, son adresse, son numéro d'identification TVA, la date de la facture, les informations sur l'acheteur, le montant de la TVA et le taux applicable.
– Déclaration dans les délais : Soumettez vos déclarations de TVA dans le délai mensuel imparti afin d'éviter les pénalités et les conséquences juridiques.
– Conservation des documents : Conservez des registres méticuleux, y compris les factures, les relevés bancaires et les comptes financiers, pendant au moins cinq ans.
– Adopter la facturation électronique : Mettez en œuvre la facturation électronique pour améliorer l'efficacité et minimiser les erreurs manuelles.
– Rechercher un soutien professionnel : Consultez des fiscalistes qualifiés pour obtenir des conseils sur l'optimisation de votre conformité fiscale et la réduction au minimum de vos obligations.

En respectant ces directives essentielles, votre entreprise SaaS peut naviguer efficacement dans les complexités de la conformité à la TVA, assurant ainsi l'efficacité opérationnelle et la transparence financière.

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