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Comprendre la taxe de vente SaaS en Caroline du Nord : Un guide complet

En Caroline du Nord, les entreprises SaaS sont soumises à un cadre de taxe sur les ventes et l'utilisation (SUT). Cette taxe s'applique à la vente de biens matériels et numériques, y compris les produits SaaS. Depuis novembre 2023, le taux d'imposition forfaitaire sur le revenu en Caroline du Nord est de 4,5 %, mis en œuvre dans le cadre d'une initiative de simplification du code des impôts visant à favoriser la croissance économique. En outre, un taux de TVA de 4,8 % s'applique spécifiquement aux SaaS et autres services numériques.

Les entreprises doivent se conformer à diverses exigences en matière de SUT. La fréquence de dépôt des déclarations dépend du chiffre d'affaires annuel imposable de l'entreprise, qui peut être mensuel ou annuel. Les délais de paiement sont généralement fixés au 20 de chaque mois. En outre, les entreprises sont tenues de conserver des documents tels que les déclarations de revenus et les pièces justificatives pendant une durée minimale de trois ans, sept ans étant recommandés pour plus de sécurité.

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North Carolina

Le taux d'imposition forfaitaire sur le revenu en Caroline du Nord est désormais de 4,5 %, ce qui s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à simplifier le code des impôts et à encourager la croissance économique.

Lien officiel du gouvernement : NCDOR

4.80%

Taux de TVA/taxe de vente sur les produits et services électroniques

Certains articles

Taux de taxe réduit

Mécanisme d'autoliquidation pour les ventes B2B

Non applicable aux États-Unis

Validation du numéro d'identification fiscale requise

Oui

Quand devez-vous vous enregistrer ?

Si vous dépassez 100 000 $ de ventes.

Enregistrement en ligne possible

Oui

Procédure d'enregistrement

Enregistrez-vous auprès du North Carolina Department of Revenue pour obtenir un numéro d'identification fiscale pour la taxe de vente et d'utilisation.
Produisez le formulaire CD-405 (North Carolina Corporation Income and Business Franchise Tax Return) si vous percevez des revenus provenant de la Caroline du Nord.
Nommez un agent agréé en Caroline du Nord si nécessaire

Liste des services numériques et électroniques passibles de la taxe

SaaS, jeux vidéo, produits numériques

Pénalités

5 % d'impôt impayé par mois, maximum 25 % (production tardive) ; 10 % d'impôt impayé après 30 jours (paiement tardif)

Seuil d'imposition

$100,000.00

Fréquence de déclaration

Mensuellement, trimestriellement ou annuellement

Date limite de dépôt

Le 20 du mois

Exigences en matière de facturation électronique

Aucune obligation de facturation électronique à l'échelle de l'État

Tenue des dossiers

Déclarations de revenus et pièces justificatives : 3 ans minimum, 7 ans recommandés

Fourchette de taux locaux

2% – 3%

Gestion des abonnements et facturation simplifiées

Naviguer dans la conformité SUT : points clés à prendre en considération

Les entreprises SaaS en Caroline du Nord doivent se tenir au courant des exigences spécifiques en matière de conformité. Cela implique de comprendre quels produits et services sont assujettis à la SUT, de déterminer le taux de taxe applicable (soit le taux standard de 4,8 %, soit tout taux réduit qui pourrait s'appliquer) et de calculer correctement la taxe due. Les entreprises doivent également s'inscrire pour obtenir un permis SUT et produire leurs déclarations par voie électronique par l'intermédiaire du portail en ligne du Department of Revenue. De plus, elles doivent conserver des registres précis des ventes, des achats et des paiements de taxe aux fins de vérification.

Prise en charge de plusieurs devises

Optimiser la gestion de la SUT : conseils pratiques

Plusieurs stratégies peuvent aider les entreprises SaaS à optimiser la gestion de la SUT en Caroline du Nord. L'utilisation d'un logiciel de comptabilité qui automatise les calculs et les déclarations fiscales peut simplifier la conformité. De plus, le fait de se tenir au courant des changements apportés à la réglementation fiscale et de demander conseil à des fiscalistes peut contribuer à garantir la conformité des entreprises. La mise en œuvre de la facturation électronique peut simplifier davantage le processus, car elle permet d'automatiser les calculs de taxes et de générer des factures conformes. En prenant ces mesures, les entreprises SaaS peuvent assurer une conformité précise et opportune à la SUT tout en minimisant le fardeau administratif.

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