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IVA sobre SaaS en Las Bahamas: una guía para empresas

Las Bahamas implementaron un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% en 2015 para diversificar su economía y mejorar las finanzas públicas. Esto significa que las empresas que venden software como servicio (SaaS) en las Bahamas deben cobrar el 12% de IVA sobre sus servicios. Es importante tener en cuenta que no existen categorías exentas para bienes o servicios digitales en las Bahamas, por lo que todos los servicios SaaS están sujetos al IVA.

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Bahamas

Bahamas implementó un sistema de IVA en 2015 para diversificar su economía y mejorar las finanzas públicas.

Enlace oficial del gobierno: Departamento de Hacienda Pública

12.00%

Tasa de IVA/impuesto sobre las ventas de productos y servicios electrónicos

Categorías de productos con tipo impositivo reducido

No existe un tipo impositivo reducido específico para los bienes y servicios digitales

Categorías de productos exentos

Ninguna categoría de bienes o servicios digitales está exenta

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo para ventas B2B

Se requiere validación del ID fiscal

No

¿Cuándo debe registrarse?

Una vez superado el umbral

Posibilidad de registro en línea

Se necesita representante local

No

Procedimiento de registro

Para registrarse para el IVA, complete el formulario de registro de IVA y reúna los documentos necesarios, como su registro comercial y su identificación fiscal. Envíe el formulario y los documentos al Departamento de Hacienda Pública y luego espere la confirmación de su número de registro de IVA.

Lista de servicios digitales y electrónicos sujetos a impuestos

Software descargable, servicios de streaming, libros electrónicos, cursos en línea y otros servicios suministrados electrónicamente.

Sanciones

Pueden aplicarse sanciones por registrarse o presentar la solicitud fuera de plazo, incluidas multas e intereses sobre el IVA vencido.

Umbral de registro

BSD 100.000 USD 100.000

Frecuencia de presentación

Mensual

Fecha límite de presentación

A más tardar el día 15 del mes siguiente al período de declaración.

Requisitos de facturación electrónica

No especificado

Mantenimiento de registros

Las empresas deben mantener registros claros de todas las transacciones (facturas, recibos, etc.) durante un mínimo de 5 años.

Gestión y facturación de suscripciones sin esfuerzo

Navegando el IVA en las Bahamas: Pasos Clave para Empresas

El proceso para cumplir con el IVA en las Bahamas es similar al de otros países. Las empresas deben registrarse para el IVA, presentar declaraciones de IVA mensualmente y pagar el IVA adeudado antes del día 15 del mes siguiente al período de declaración. Es importante destacar que las empresas deben mantener registros claros de todas las transacciones durante un mínimo de 5 años. Si bien la facturación electrónica no es obligatoria en este momento, puede simplificar significativamente el mantenimiento de registros precisos para fines de IVA y facilitar el cumplimiento sin problemas. Sin embargo, es esencial consultar con profesionales fiscales para asegurarse de que su empresa esté completamente preparada para navegar por las complejidades del cumplimiento del IVA en las Bahamas.

Soporte multidivisa

Cumplimiento de IVA para Empresas SaaS que Venden en las Bahamas

Como práctica recomendada general, las empresas SaaS que venden a clientes en las Bahamas deben comunicar claramente sus obligaciones de IVA en sus facturas de venta y sitios web. Además, se recomienda encarecidamente consultar con profesionales fiscales para garantizar una comprensión completa de las regulaciones del IVA y evitar posibles problemas de cumplimiento en las Bahamas.

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