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Die Komplexität der Umsatzsteuer auf SaaS in Kanada meistern: Verstehen Sie Ihre Verpflichtungen

SaaS-Unternehmen in Kanada unterliegen der Goods and Services Tax (GST), die derzeit bei 5 % liegt. Die Navigation durch die Feinheiten der Umsatzsteuer kann sich jedoch überwältigend anfühlen. Dieser Leitfaden soll die Compliance-Anforderungen aufklären und sicherstellen, dass Ihr SaaS-Unternehmen konform und effizient bleibt.

Die Landschaft wird oft noch differenzierter durch die je nach Standort unterschiedlichen Provinzialsteuern (PST) oder harmonisierten Umsatzsteuersätze (HST). Bestimmte Kategorien können ebenfalls ausgenommen sein, z. B. Bildungs- und bestimmte Gesundheitsdienstleistungen. Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen seinen Steuerpflichten nachkommt, ist es von entscheidender Bedeutung, diese regionalen Besonderheiten und Ausnahmen zu verstehen.

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Kanada

Kanada führte 1991 die Goods and Services Tax (GST) ein, um die Besteuerung zu vereinfachen und die Effizienz zu verbessern.

Offizieller Link der Regierung: Canada Revenue Agency

5 % (GST)

Mehrwertsteuer-/Umsatzsteuersatz für elektronische Produkte und Dienstleistungen

Variiert 

 

nach Provinz (PST oder HST) Ermäßigter Steuersatz

Produktkategorien mit ermäßigtem Steuersatz

Keine spezifischen ermäßigten Steuersätze für digitale Güter und Dienstleistungen

Steuerbefreite Produktkategorien

Bestimmte ausgenommene Kategorien können Bildungsdienstleistungen, bestimmte Gesundheitsdienstleistungen und Waren umfassen, die Verbrauchern ohne physische Präsenz digital geliefert werden.

Reverse-Charge-Verfahren für B2B-Umsätze

Ja

Steuernummernprüfung erforderlich

Ja

Wann müssen Sie sich registrieren?

Nachdem der Schwellenwert in einem Zeitraum von 12 Monaten überschritten wurde

Online-Registrierung möglich

Ja

Lokaler Vertreter erforderlich

Nein

Registrierungsverfahren

Um sich für die GST/HST zu registrieren, füllen Sie den Registrierungsantrag online auf der CRA-Website aus und besorgen Sie sich die notwendigen Dokumente, wie z. B. eine Unternehmensinformation und eine ausländische Registrierung. Reichen Sie den Antrag ein und warten Sie dann auf die Bestätigung Ihrer GST/HST-Registrierungsnummer.

Liste der steuerpflichtigen digitalen und elektronischen Dienstleistungen

Zu den steuerpflichtigen digitalen Dienstleistungen können herunterladbare Software, Streaming-Dienste, E-Books, Online-Kurse und andere elektronisch erbrachte Dienstleistungen gehören.

Strafen

Bei verspäteter Registrierung, verspäteter Abgabe von Steuererklärungen und verspäteter Zahlung von Steuern, einschließlich Zinsen, können Strafen anfallen.

Registrierungsschwelle

CAD 30.000 USD 22.000

Einreichungsintervall

Monatliche Einreichung: über 6 Millionen CAD Jahresumsatz
Fälligkeitsdatum: Letzter Tag des Folgemonats.

Quartalsweise Einreichung: unter 1,5 Millionen CAD Umsatz
Fälligkeitsdatum: 30 Tage nach Quartalsende.

Abgabetermin

Monatlich: Letzter Tag des Folgemonats.

vierteljährlich: 30 Tage nach Quartalsende.

E-Rechnungsanforderungen

Ja

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Unternehmen müssen Aufzeichnungen über alle Transaktionen für einen Zeitraum von mindestens 6 Jahren ab dem Ende des letzten Steuerjahres, auf das sie sich beziehen, aufbewahren.

Mühelose Aboverwaltung und Rechnungsstellung

Einreichungshäufigkeit, Zahlungsfristen und Aufzeichnungen: So bleiben Sie in der kanadischen Landschaft compliant

Es ist wichtig, die Häufigkeit Ihrer Einreichungen und Zahlungen zu verstehen. Unternehmen, die einen Jahresumsatz von 6 Millionen CAD übersteigen, reichen die GST monatlich ein und zahlen sie ab, wobei die Frist der letzte Werktag des Folgemonats ist. Unternehmen, die weniger als 1,5 Millionen CAD generieren, reichen ihre Erklärung vierteljährlich ein und zahlen sie innerhalb der ersten dreißig Tage nach Quartalsende.

Eine ebenso wichtige Rolle spielt die Aufbewahrung von Aufzeichnungen. Sie müssen detaillierte Transaktionsdaten wie Rechnungen und Quittungen mindestens sechs Jahre lang nach Abschluss des Steuerjahres sorgfältig aufbewahren. Die Implementierung eines effizienten Systems zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Sie die benötigten Informationen jederzeit mühelos abrufen können.

Unterstützung mehrerer Währungen

Optimierung der Steuereffizienz durch E-Invoicing und kompetente Beratung

Moderne Technologien bieten wertvolle Werkzeuge zur Vereinfachung der Compliance. E-Invoicing zum Beispiel hilft Ihnen, Ihre Rechnungsprozesse zu rationalisieren und so die Genauigkeit und Effizienz zu verbessern. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit erfahrenen Steuerberatern von unschätzbarem Wert, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die neuesten Vorschriften einhält. Ihr Wissen kann Ihnen helfen, Steuerstrategien proaktiv zu optimieren, so dass Sie Ihre Zeit und Energie auf Ihre wichtigsten Wachstumsaktivitäten konzentrieren können.

Durch sorgfältige Einhaltung der Vorschriften, akribische Aufzeichnungen und technologische Werkzeuge wie E-Invoicing können Sie Umsatzsteuern sicher handhaben und die Effizienz Ihrer SaaS-Aktivitäten maximieren.

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