Steuersatz nach Region Wyoming

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Wyomings einzigartiges steuerliches Umfeld, das ohne staatliche Einkommensteuer auskommt und auf Einnahmen aus der Rohstoffgewinnung angewiesen ist, hat die Herangehensweise an die Umsatzsteuer geprägt. Unternehmen, die SaaS (Software as a Service) in Wyoming verkaufen, müssen sich mit der 4%igen Mehrwertsteuer (VAT) des Staates auf digitale Dienstleistungen auseinandersetzen und dabei berücksichtigen, dass bestimmte Kategorien für ermäßigte Steuersätze oder Ausnahmen in Frage kommen können. Obwohl es keine staatsspezifischen Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung gibt, kann die Einführung der elektronischen Rechnungsstellung die Einhaltung der Vorschriften vereinfachen und die Effizienz steigern.

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Wyoming

Wyoming erhebt keine staatliche Einkommensteuer und ist auf Einnahmen aus der Rohstoffgewinnung zur Finanzierung seiner Staatsgeschäfte angewiesen, was ein einzigartiges steuerliches Umfeld schafft.

Offizieller Link der Regierung: Wyoming Department of Revenue

4.00%

Mehrwertsteuer-/Umsatzsteuersatz für elektronische Produkte und Dienstleistungen

Bestimmte Artikel

Reduzierter Steuersatz

Reverse-Charge-Verfahren für B2B-Umsätze

Nicht anwendbar in den USA

Steuernummernprüfung erforderlich

Ja

Wann müssen Sie sich registrieren?

Wenn Sie einen Umsatz von über 100.000 US-Dollar erzielen.

Online-Registrierung möglich

Ja

Registrierungsverfahren

Keine Körperschaftsteuer oder Umsatzsteuer auf Bundesstaatsebene.
Registrieren Sie sich beim Wyoming Secretary of State, um sich als ausländische Kapitalgesellschaft oder LLC zu qualifizieren.
Ernennen Sie bei Bedarf einen in Wyoming registrierten Vertreter

Liste der steuerpflichtigen digitalen und elektronischen Dienstleistungen

SaaS, Videospiele, digitale Produkte

Strafen

5 % der nicht gezahlten Steuer für jeden Monat, maximal 25 % (verspätete Einreichung); 10 % der nicht gezahlten Steuer nach 30 Tagen (verspätete Zahlung)

Registrierungsschwelle

$100,000.00

Einreichungsintervall

Monatlich, vierteljährlich oder jährlich

Abgabetermin

Letzter Tag des Monats

E-Rechnungsanforderungen

Keine landesweite E-Invoicing-Pflicht

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Keine staatliche Einkommensteuer: N/A

Lokaler Steuersatzbereich

0% – 4%

Mühelose Aboverwaltung und Rechnungsstellung

Das Verständnis der Compliance-Anforderungen ist entscheidend für die korrekte Umsatzsteuererklärung in Wyoming. Abhängig vom Gesamtumsatz des Unternehmens gelten monatliche, vierteljährliche oder jährliche Einreichungsfristen, und Zahlungen sind bis zum letzten Tag des Monats fällig. Unternehmen müssen für Prüfungszwecke detaillierte Aufzeichnungen führen, einschließlich Rechnungen und Belege. Die Beratung durch Steuerfachleute kann wertvolle Hinweise zur Orientierung in diesen Vorschriften geben.

Unterstützung mehrerer Währungen

Proaktives Management der SaaS-Umsatzsteuer in Wyoming bedeutet, über sich ändernde Vorschriften auf dem Laufenden zu bleiben und bewährte Verfahren einzuführen. Die Implementierung der elektronischen Rechnungsstellung kann die Effizienz und Transparenz verbessern, während die Zusammenarbeit mit Steuerexperten eine korrekte Einhaltung der Vorschriften gewährleistet und hilft, Strafen zu vermeiden. Das Verständnis des Kundenstandorts und seiner Auswirkungen auf die Umsatzsteuerpflicht ist auch für Unternehmen, die über Staatsgrenzen hinweg verkaufen, von entscheidender Bedeutung.

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