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Comprender el IVA en Angola: Puntos clave para empresas

Angola implementó un sistema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 2019. Este sistema reemplazó al antiguo Impuesto sobre las Ventas y tiene como objetivo simplificar la administración tributaria y aumentar los ingresos del gobierno. La tasa estándar de IVA en Angola es del 14%, aplicable a SaaS y a la mayoría de los servicios digitales. Las empresas que operan en Angola deben cumplir con las regulaciones del IVA registrándose para el impuesto, cobrando la tasa apropiada sobre los suministros gravables y presentando declaraciones de IVA mensualmente. La fecha límite para el pago del IVA es el final del mes siguiente a la transacción. Es crucial conservar registros como facturas, declaraciones de IVA y registros contables durante un período de 5 a 10 años para fines de auditoría.

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Angola

Angola estableció un sistema de IVA en 2019, con el objetivo de simplificar la administración tributaria y aumentar los ingresos del gobierno.

Enlace oficial del gobierno: Agência Geral Tributária

14.00%

Tasa de IVA/impuesto sobre las ventas de productos y servicios electrónicos

Categorías de productos con tipo impositivo reducido

No existe un tipo impositivo reducido específico para los bienes y servicios digitales

Categorías de productos exentos

Los libros electrónicos están exentos

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo para ventas B2B

Se requiere validación del ID fiscal

¿Cuándo debe registrarse?

Dentro de los 30 días posteriores al inicio de actividades

Posibilidad de registro en línea

Se necesita representante local

No se encontró información específica

Procedimiento de registro

Obtener un NIF con la AGT (Administración General Tributaria)
Designación de un representante local que sea responsable solidario del IVA
Presentación de los documentos necesarios e información sobre la empresa
Recibir el certificado de registro de IVA de la AGT
Cumplir con todas las obligaciones relacionadas con el IVA

Lista de servicios digitales y electrónicos sujetos a impuestos

Software como servicio (SaaS) y software basado en la nube, descarga y transmisión de medios, aplicaciones, sitios de citas y membresía, aprendizaje electrónico, juegos y almacenamiento y software en línea son parte de los servicios digitales ofrecidos.

Sanciones

Presentación tardía de declaraciones de IVA o declaraciones electrónicas de IVA e incumplimiento general (por ejemplo, no mantener registros adecuados o informes de IVA incorrectos)

Umbral de registro

Sin umbral, las empresas no residentes deben registrarse para el IVA

Frecuencia de presentación

Mensual

Fecha límite de presentación

El IVA debe pagarse a finales del mes siguiente por las transacciones realizadas en el mes anterior.

Requisitos de facturación electrónica

No especificado

Mantenimiento de registros

Tipo de documentos: Facturas, declaraciones de IVA y registros contables

Intervalo para conservarlos: Los registros deben conservarse entre 5 y 10 años

Gestión y facturación de suscripciones sin esfuerzo

Sistema de IVA de Angola: Exenciones, Facturación Electrónica y Cargo Inverso

En cuanto a categorías específicas de IVA, los libros electrónicos están exentos de IVA en Angola. Las empresas deben consultar a las autoridades fiscales para obtener una lista completa de los artículos y servicios exentos de IVA. Es importante garantizar una clasificación precisa del IVA para todos los bienes y servicios ofrecidos. Si bien la facturación electrónica no es obligatoria en Angola, es una práctica altamente recomendada para mejorar la eficiencia y garantizar el cumplimiento. Las empresas que venden a clientes en Angola deben conocer los mecanismos de cargo inverso que pueden aplicarse según el estado de registro de IVA del cliente.

Soporte multidivisa

Navegando el Cumplimiento del IVA para Empresas Multijurisdiccionales

Para las empresas con operaciones en múltiples jurisdicciones, es recomendable consultar con profesionales de impuestos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales de IVA y evitar posibles riesgos o sanciones. Mantener registros precisos y buscar orientación profesional puede ayudar a las empresas a navegar las complejidades del IVA con éxito. El monitoreo continuo de los cambios en las regulaciones del IVA también es crucial para mantenerse en cumplimiento y adaptar las estrategias en consecuencia.

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