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Comprensión del impuesto sobre las ventas de SaaS en Carolina del Norte: una guía completa

Las empresas SaaS en Carolina del Norte operan bajo un marco de Impuesto sobre las Ventas y el Uso (SUT). Este impuesto se aplica a la venta de bienes tangibles y digitales, incluidos los productos SaaS. A partir de noviembre de 2023, la tasa impositiva fija sobre la renta de Carolina del Norte se sitúa en el 4,5%, implementada como parte de una iniciativa de simplificación del código tributario para fomentar el crecimiento económico. Además, se aplica un tipo de IVA del 4,8% específicamente a SaaS y otros servicios digitales.

Las empresas deben cumplir con varios requisitos en lo que respecta al SUT. La frecuencia de presentación depende de las ventas anuales gravables de la empresa, que van desde mensuales hasta anuales. Las fechas límite de pago suelen ser el día 20 de cada mes. Además, las empresas están obligadas a mantener registros, como declaraciones de impuestos sobre la renta y documentación de respaldo, durante un mínimo de tres años, y se recomiendan siete años para mayor seguridad.

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Carolina del Norte

La tasa impositiva fija sobre la renta de Carolina del Norte es ahora del 4,5%, como parte de un esfuerzo más amplio para simplificar el código tributario y fomentar el crecimiento económico.

Enlace oficial del gobierno: NCDOR

4.80%

Tasa de IVA/impuesto sobre las ventas de productos y servicios electrónicos

Ciertos artículos

Tipo impositivo reducido

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo para ventas B2B

No aplicable en los Estados Unidos

Se requiere validación del ID fiscal

¿Cuándo debe registrarse?

Si sus ventas superan los $100,000.

Posibilidad de registro en línea

Procedimiento de registro

Regístrese en el Departamento de Ingresos de Carolina del Norte para obtener un número de registro de impuestos sobre ventas y uso.
Presente el Formulario CD-405 (Declaración de Impuestos sobre la Renta de Sociedades y Franquicias Comerciales de Carolina del Norte) si obtiene ingresos provenientes de Carolina del Norte.
Designe un agente registrado en Carolina del Norte si es necesario

Lista de servicios digitales y electrónicos sujetos a impuestos

SaaS, videojuegos, productos digitales

Sanciones

5% del impuesto no pagado por cada mes, con un máximo del 25% (Presentación extemporánea); 10% del impuesto no pagado después de 30 días (Pago extemporáneo)

Umbral de registro

$100,000.00

Frecuencia de presentación

Mensual, trimestral o anual

Fecha límite de presentación

Día 20 del mes

Requisitos de facturación electrónica

No existe un mandato estatal de facturación electrónica

Mantenimiento de registros

Declaraciones de impuestos sobre la renta y documentos de respaldo: 3 años como mínimo, 7 años recomendado

Rango de tarifas locales

2% – 3%

Gestión y facturación de suscripciones sin esfuerzo

Cumplimiento del SUT: consideraciones clave

Las empresas SaaS en Carolina del Norte deben estar al tanto de los requisitos específicos de cumplimiento. Esto incluye comprender qué productos y servicios están sujetos al SUT, determinar la tasa impositiva aplicable (ya sea la tasa estándar del 4,8 % o cualquier tasa reducida que pueda aplicarse) y calcular correctamente el impuesto adeudado. Las empresas también deben registrarse para obtener un permiso SUT y presentar declaraciones electrónicamente a través del portal en línea del Departamento de Hacienda. Además, deben mantener registros precisos de ventas, compras y pagos de impuestos para fines de auditoría.

Soporte multidivisa

Optimización de la gestión del SUT: consejos prácticos

Hay varias estrategias que pueden ayudar a las empresas SaaS a optimizar la gestión del SUT en Carolina del Norte. El uso de software de contabilidad que automatice los cálculos y las declaraciones de impuestos puede agilizar el cumplimiento. Además, mantenerse informado sobre los cambios en las regulaciones fiscales y buscar orientación de profesionales fiscales puede ayudar a garantizar que las empresas sigan cumpliendo. La implementación de la facturación electrónica puede simplificar aún más el proceso, ya que permite el cálculo automático de impuestos y la generación de facturas conformes. Al tomar estas medidas, las empresas SaaS pueden garantizar el cumplimiento preciso y oportuno del SUT al tiempo que minimizan la carga administrativa.

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