Alíquota de imposto por região Marrocos

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Taxas de IVA para SaaS em Marrocos: uma visão geral abrangente

Marrocos adotou o sistema de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) em 1986, com o objetivo de gerar receita e apoiar o desenvolvimento econômico do país. Sob este sistema, a alíquota padrão de IVA para SaaS e outros serviços digitais é de 20%. As empresas que operam em Marrocos são obrigadas a cobrar IVA sobre suas vendas de SaaS, e a alíquota depende da localização do cliente. Se o cliente for uma empresa registrada em Marrocos, aplica-se a alíquota padrão de IVA de 20%. No entanto, se o cliente for um indivíduo privado ou uma empresa não registrada em Marrocos, a alíquota de IVA é reduzida para 10%.

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Marrocos

Marrocos adotou um sistema de IVA em 1986 para aumentar a geração de receita e apoiar o desenvolvimento econômico.

Link oficial do governo: Direction Générale des Impôts

20.00%

Alíquota de IVA/imposto sobre vendas de produtos e serviços eletrônicos

10.00%

Alíquota reduzida

Categorias de produtos com alíquota de imposto reduzida

Geralmente, não há alíquotas reduzidas específicas para bens ou serviços digitais em Marrocos

Categorias de produtos isentos

Geralmente, não há isenções específicas para bens ou serviços digitais em Marrocos

Mecanismo de cobrança reversa para vendas B2B

Sim

Validação de ID fiscal necessária

Sim

Quando você tem que se registrar

Uma vez que o limite tenha sido excedido

Registro online possível

Não

Representante local necessário

Sim

Procedimento de registro

Para que uma empresa não residente seja reconhecida como pagadora de IVA em Marrocos, é necessário preencher um formulário de pedido de registo de IVA e submetê-lo fisicamente ao escritório da Administração Tributária Marroquina (MTA).

Lista de serviços digitais e eletrônicos sujeitos a imposto

E-books
Downloads de música
Jogos de vídeo
Software
Aplicativos
Serviços de streaming (música, vídeo)
computação em nuvem
Hospedagem web
Software como Serviço (SaaS)
Publicidade online
Mercados eletrônicos
Criação e distribuição de conteúdo digital

Penalidades

Em Marrocos, as penalidades para questões relacionadas com o IVA são as seguintes:
- Um registo de IVA tardio incorre numa penalidade de MAD 1.000 (aproximadamente EUR 92).
- Se a declaração de IVA for paga ou apresentada com atraso, a penalidade varia entre 5% e 20% do valor do IVA devido.
- Erros nas declarações de IVA podem levar a penalidades que variam entre 5% e 100% do valor do IVA devido.
- Os défices são penalizados em 100% do valor do IVA devido.

Limite de registro

MAD 2 milhões USD 204.000

Intervalo de arquivamento

Mensal

Prazo de entrega

Até o 20º dia do mês seguinte ao período de relatório.

Requisitos de faturamento eletrônico

Não obrigatório

Manutenção de registros

Os seguintes registros devem ser mantidos por pelo menos 6 anos:

Registros contábeis: Eles devem refletir com precisão sua posição financeira e permitir a preparação de demonstrações financeiras.

Faturas: As faturas de venda e de compra devem ser retidas.

Recibos: Todos os recibos de despesas devem ser mantidos.

Extratos bancários: Eles devem ser retidos para reconciliação com seus registros contábeis.

Registros de folha de pagamento: Se aplicável, eles devem ser mantidos.

Gerenciamento de Assinaturas e Faturamento sem Esforço

Registro e conformidade de IVA para empresas de SaaS em Marrocos

As empresas de SaaS em Marrocos são obrigadas a se registrar para IVA se seu faturamento anual exceder MAD 500.000 (aproximadamente US$ 50.000). Após o registro, as empresas devem apresentar declarações de IVA mensalmente, com pagamentos devidos até o 20º dia do mês seguinte. Para garantir a conformidade, é crucial manter registros detalhados por pelo menos seis anos, incluindo registros contábeis, faturas, recibos, extratos bancários e registros de folha de pagamento (se aplicável). Embora a fatura eletrônica não seja obrigatória em Marrocos, é altamente recomendável agilizar o processo de conformidade com o IVA e reduzir o risco de erros.

Suporte a várias moedas

Orientação especializada para empresas de SaaS

Gerenciar a conformidade com o IVA pode ser complexo, especialmente para empresas que operam em várias jurisdições. Para garantir a precisão e minimizar os riscos de conformidade, é altamente recomendável fazer parceria com um profissional tributário especializado em SaaS e serviços digitais. Esses profissionais podem ajudar a entender os meandros das regulamentações de IVA, garantindo a conformidade adequada e evitando possíveis penalidades ou questões legais. Lembre-se, manter-se atualizado com as últimas regulamentações de IVA e buscar orientação profissional são essenciais para manter a conformidade e maximizar o sucesso do seu negócio em Marrocos.

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